オーウイル(3143)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,084,504 | 27,677,191 |
| 売上原価 | 24,725,538 | 25,251,067 |
| 売上総利益 | 2,358,965 | 2,426,123 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,079,096 | 2,180,094 |
| 全事業営業利益 | 279,869 | 246,029 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 271 | 110 |
| 受取配当金 | 6,043 | 6,827 |
| 為替差益 | 29,935 | 12,760 |
| 受取手数料 | 6,628 | 6,444 |
| 受取補償金 | 9,290 | 4,784 |
| 貸倒引当金戻入額 | 700 | 300 |
| その他 | 5,234 | 1,680 |
| 営業外収益計 | 58,104 | 32,907 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,729 | 13,700 |
| 支払補償費 | 2,246 | 6,243 |
| その他 | 523 | 1,215 |
| 営業外費用計 | 15,499 | 21,158 |
| 当期経常利益 | 322,474 | 257,777 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 445 | - |
| 特別利益計 | 445 | - |
| 特別損失 | ||
| クレーム補償費 | 15,519 | - |
| その他 | 89 | - |
| 特別損失計 | 15,608 | - |
| 税引前当年度純利益 | 307,311 | 257,777 |
| 法人税 | 142,594 | 102,979 |
| 法人税等調整額 | -1,135 | 8,759 |
| 法人税等合計 | 141,458 | 111,738 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 165,852 | 146,038 |
| 少数株主持分利益 | - | 24,105 |
| 当年度純利益 | 165,852 | 121,933 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,161,503 | 26,418,949 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 801,855 | 883,606 |
| 当期商品仕入高 | 25,013,822 | 24,442,189 |
| 合計 | 25,815,678 | 25,325,796 |
| 商品期末たな卸高 | 883,606 | 974,909 |
| 商品売上原価 | 24,932,072 | 24,350,886 |
| 売上総利益 | 2,229,430 | 2,068,062 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,929,467 | 1,888,424 |
| 全事業営業利益 | 299,963 | 179,638 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,915 | 3,463 |
| 受取配当金 | 6,043 | 29,707 |
| 為替差益 | 29,940 | 16,424 |
| 受取手数料 | 6,628 | 6,444 |
| 受取補償金 | 8,992 | 4,746 |
| その他 | 4,689 | 1,932 |
| 営業外収益計 | 59,209 | 62,718 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,941 | 7,990 |
| 支払補償費 | 2,246 | 6,243 |
| その他 | 450 | 461 |
| 営業外費用計 | 9,637 | 14,695 |
| 当期経常利益 | 349,535 | 227,661 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 26,541 | - |
| クレーム補償費 | 15,519 | - |
| その他 | 74 | - |
| 特別損失計 | 42,136 | - |
| 税引前当年度純利益 | 307,398 | 227,661 |
| 法人税 | 142,297 | 70,742 |
| 法人税等調整額 | -1,148 | 8,727 |
| 法人税等合計 | 141,149 | 79,469 |
| 当年度純利益 | 166,249 | 148,191 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,031 | 9,376 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賃金 | 804,712 | 891,886 |
| 退職給付費用 | 4,005 | 4,120 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,496 | 32,560 |
| 支払手数料 | 228,695 | 219,148 |
| 運賃 | 435,905 | 389,779 |
| 減価償却費 | 34,896 | 49,591 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賃金 | 726,660 | 742,671 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,496 | 32,560 |
| 旅費及び交通費 | 68,405 | 77,562 |
| 支払手数料 | 223,327 | 205,650 |
| 運賃 | 417,255 | 366,828 |
| 販売手数料 | 97,038 | 88,620 |
| 賃借料 | 115,335 | 113,115 |
| 減価償却費 | 32,557 | 44,515 |