有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 10:00
【資料】
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【項目】
105項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払費用210,773千円215,564千円
研究開発費42,98083,595
賞与引当金38,24737,836
退職給付引当金20,41625,505
未払事業税20,64524,909
関係会社株式評価損47,16247,162
その他45,50457,407
繰延税金資産小計425,732491,982
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△4,010△19,708
評価性引当額小計△4,010△19,708
繰延税金資産合計421,722472,273
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金33,053116,084
繰延税金負債合計33,053116,084
繰延税金資産の純額388,667356,189

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.60.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6△0.5
試験研究費の税額控除-△5.4
還付法人税額△1.1△0.3
その他△0.40.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.125.2