訂正有価証券報告書-第42期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (平成29年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,973,136 | 3,278,709 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※4 1,570,993 | ※4 1,384,574 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※4 208,920 | ※4 486,202 | |||||||||
| 商品及び製品 | 65,972 | 87,574 | |||||||||
| 仕掛品 | 459,918 | 314,463 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 169,563 | 201,430 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,925 | 15,660 | |||||||||
| その他 | 575,235 | 296,060 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △38,460 | △8,126 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,017,205 | 6,056,550 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※3 2,652,748 | ※3 2,626,719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,214,147 | △1,257,441 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △341,395 | △341,395 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,097,205 | 1,027,883 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※3 3,022,993 | ※3 3,150,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,074,527 | △2,250,689 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △123,388 | △123,253 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 825,077 | 776,971 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 610,374 | ※3 614,323 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △476,093 | △513,320 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △11,172 | △11,107 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,107 | 89,895 | |||||||||
| 土地 | 609,902 | 612,049 | |||||||||
| リース資産 | 1,414 | 1,429 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,202 | △1,429 | |||||||||
| リース資産(純額) | 212 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,884 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,658,389 | 2,506,800 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 38,847 | 35,249 | |||||||||
| リース資産 | 5,848 | - | |||||||||
| その他 | 5,020 | 4,061 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,715 | 39,311 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 1,052,208 | ※2 1,271,997 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 6,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,053 | 3,301 | |||||||||
| その他 | 133,157 | 122,004 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △648 | △7,068 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,189,772 | 1,396,734 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,897,877 | 3,942,845 | |||||||||
| 繰延資産 | 1,064 | 1,157 | |||||||||
| 資産合計 | 9,916,147 | 10,000,553 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (平成29年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 840,927 | ※4 712,637 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 171,996 | 189,352 | |||||||||
| 未払金 | 143,531 | 124,030 | |||||||||
| 未払費用 | 139,836 | 127,092 | |||||||||
| 未払法人税等 | 57,232 | 116,997 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 9,868 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 52,976 | |||||||||
| 預り金 | 23,216 | 23,667 | |||||||||
| その他 | 18,338 | 105,119 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,904,947 | 1,951,874 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 266,672 | 128,508 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 338,597 | 343,455 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 14,417 | 16,323 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,423 | 3,697 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 66,305 | 60,268 | |||||||||
| その他 | 5,154 | 28,844 | |||||||||
| 固定負債合計 | 699,571 | 581,097 | |||||||||
| 負債合計 | 2,604,518 | 2,532,971 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,303,843 | 1,303,843 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,444,429 | 1,444,429 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,064,743 | 4,200,899 | |||||||||
| 自己株式 | △86 | △86 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,812,930 | 6,949,086 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 289,069 | 347,214 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △99,794 | △88,215 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,169 | 974 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 190,444 | 259,973 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 308,253 | 258,522 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,311,628 | 7,467,582 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,916,147 | 10,000,553 | |||||||||