訂正有価証券報告書-第42期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
(単位:千円)
(注) ※ 1 主な内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
※ 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価計算方式による個別原価計算及び標準原価計算方式による総合原価計算でありま す。原価差額は期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦しております。
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 892,488 | 16.3 | 775,741 | 15.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,535,078 | 28.1 | 1,537,714 | 31.2 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 3,033,997 | 55.6 | 2,612,116 | 53.0 |
| 当期総製造費用 | 5,461,564 | 100.0 | 4,925,572 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 258,625 | 442,937 | |||
| 合計 | 5,720,190 | 5,368,510 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 442,937 | 300,636 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 836,331 | 606,480 | ||
| 当期製品製造原価 | 4,440,920 | 4,461,393 | |||
(注) ※ 1 主な内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
| 外注加工費 | 1,597,794 | 1,347,838 |
| 減価償却費 | 261,467 | 297,997 |
※ 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
| 研究開発費 | 836,331 | 600,913 |
| 設備賃貸費用 | - | 5,566 |
| 合計 | 836,331 | 606,480 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価計算方式による個別原価計算及び標準原価計算方式による総合原価計算でありま す。原価差額は期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦しております。