訂正有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 464 | 330 |
| 売掛金 | ※1 6 | ※1 4 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 2 |
| 前払費用 | 20 | 25 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,167 | 16,421 |
| 未収還付法人税等 | 1,280 | 1,380 |
| その他流動資産 | ※1 15 | ※1 22 |
| 流動資産合計 | 13,955 | 18,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 9 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 2 | 0 |
| その他有形固定資産 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 13 | 8 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 6 | 3 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31 | 31 |
| 関係会社株式 | 72,029 | 72,029 |
| 関係会社長期貸付金 | 475 | 1,191 |
| 前払年金費用 | 9 | 25 |
| その他投資 | 37 | 36 |
| 投資その他の資産合計 | 72,583 | 73,314 |
| 固定資産合計 | 72,603 | 73,327 |
| 資産合計 | 86,559 | 91,513 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 66 | ※1 41 |
| 未払費用 | 27 | 26 |
| 未払法人税等 | 49 | 51 |
| 未払消費税等 | 17 | 49 |
| 賞与引当金 | 38 | 44 |
| 役員賞与引当金 | 173 | 218 |
| その他流動負債 | 52 | 49 |
| 流動負債合計 | 423 | 481 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 34 | 60 |
| その他固定負債 | 2 | 2 |
| 固定負債合計 | 37 | 62 |
| 負債合計 | 460 | 544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,766 | 56,766 |
| その他資本剰余金 | 690 | 1,182 |
| 資本剰余金合計 | 57,457 | 57,949 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,816 | 19,684 |
| 利益剰余金合計 | 15,816 | 19,684 |
| 自己株式 | △2,588 | △2,036 |
| 株主資本合計 | 85,685 | 90,596 |
| 新株予約権 | 413 | 373 |
| 純資産合計 | 86,098 | 90,969 |
| 負債純資産合計 | 86,559 | 91,513 |