有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:27
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- 有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,130 | 14,825 |
受取手形及び売掛金 | 57,729 | 54,692 |
有価証券 | 349 | - |
商品及び製品 | 27,613 | 23,278 |
仕掛品 | 752 | 866 |
原材料及び貯蔵品 | 9,309 | 9,242 |
繰延税金資産 | 6,883 | 7,549 |
未収入金 | 2,572 | 2,654 |
その他 | 5,224 | 4,998 |
貸倒引当金 | -546 | -719 |
流動資産合計 | 119,019 | 117,387 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
建物及び構築物 | 74,370 | 75,853 |
減価償却累計額 | -44,324 | -47,487 |
減損損失累計額 | -637 | -569 |
建物及び構築物(純額) | 29,409 | 27,796 |
機械装置及び運搬具 | 139,165 | 144,322 |
減価償却累計額 | -103,945 | -109,627 |
減損損失累計額 | -626 | -606 |
機械装置及び運搬具(純額) | 34,592 | 34,088 |
工具 | 13,738 | 13,898 |
減価償却累計額 | -11,281 | -11,133 |
減損損失累計額 | -49 | -40 |
工具 | 2,408 | 2,723 |
土地 | 65,193 | 67,548 |
リース資産 | 2,038 | 3,197 |
減価償却累計額 | -369 | -775 |
リース資産(純額) | 1,669 | 2,422 |
建設仮勘定 | 324 | 1,457 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 133,597 | 136,037 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,662 | 3,805 |
施設利用権 | 142 | 138 |
のれん | 6,244 | 4,856 |
リース資産 | 98 | 127 |
その他 | 169 | 146 |
無形固定資産合計 | 11,317 | 9,073 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,390 | 17,265 |
長期前払費用 | 896 | 717 |
繰延税金資産 | 6,864 | 7,748 |
その他 | 5,483 | 4,881 |
貸倒引当金 | -1,405 | -1,271 |
投資その他の資産合計 | 28,229 | 29,340 |
固定資産合計 | 173,144 | 174,451 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 292,164 | 291,838 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 51,836 | 50,772 |
短期借入金 | 23,780 | 18,416 |
1年内返済予定の長期借入金 | 17,843 | 6,544 |
未払金 | 10,674 | 11,509 |
リース債務 | 1,339 | 1,317 |
未払法人税等 | 1,052 | 1,127 |
未払費用 | 6,151 | 7,411 |
預り金 | 1,182 | 761 |
賞与引当金 | 3,713 | 3,916 |
繰延税金負債 | 42 | - |
資産除去債務 | - | 262 |
その他 | 2,948 | 3,848 |
流動負債合計 | 120,565 | 105,889 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 44,154 | 52,610 |
長期預り金 | 4,930 | 5,046 |
リース債務 | 2,308 | 2,137 |
繰延税金負債 | 2,877 | 3,145 |
再評価に係る繰延税金負債 | 10,171 | 10,005 |
退職給付引当金 | 9,874 | 10,753 |
役員退職慰労引当金 | 277 | 337 |
ギフト券引換引当金 | 257 | 237 |
負ののれん | 2,833 | 1,823 |
資産除去債務 | - | 339 |
その他 | 1,147 | 966 |
固定負債合計 | 78,833 | 87,404 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 199,398 | 193,293 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,000 | 20,000 |
資本剰余金 | 17,580 | 17,580 |
利益剰余金 | 40,127 | 47,976 |
自己株式 | -2,385 | -4,520 |
株主資本合計 | 75,323 | 81,037 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 444 | 864 |
繰延ヘッジ損益 | 153 | 63 |
土地再評価差額金 | 15,103 | 14,854 |
為替換算調整勘定 | 76 | 4 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,777 | 15,787 |
少数株主持分 | 1,664 | 1,720 |
純資産合計 | 92,765 | 98,545 |
負債純資産合計 | 292,164 | 291,838 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 103 | 14 |
営業未収入金 | 64 | 245 |
未収還付法人税等 | 322 | 230 |
前払費用 | - | 39 |
繰延税金資産 | 120 | 189 |
関係会社短期貸付金 | 1,682 | 40,357 |
その他 | 10 | 189 |
流動資産合計 | 2,304 | 41,267 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | | |
リース資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 56,055 | 56,055 |
関係会社長期貸付金 | - | 23,400 |
繰延税金資産 | 10 | 19 |
投資その他の資産合計 | 56,066 | 79,476 |
固定資産合計 | 56,066 | 79,476 |
資産合計 | 58,370 | 120,744 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 27,624 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,971 |
未払金 | 293 | 609 |
未払費用 | - | 270 |
未払法人税等 | 72 | 75 |
賞与引当金 | 221 | 364 |
その他 | 131 | 121 |
流動負債合計 | 719 | 33,036 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 31,900 |
退職給付引当金 | 25 | - |
固定負債合計 | 25 | 31,900 |
負債合計 | 744 | 64,936 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,000 | 20,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
その他資本剰余金 | 30,324 | 30,324 |
資本剰余金合計 | 35,324 | 35,324 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,327 | 2,644 |
利益剰余金合計 | 2,327 | 2,644 |
自己株式 | -25 | -2,161 |
株主資本合計 | 57,626 | 55,807 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 57,626 | 55,807 |
負債純資産合計 | 58,370 | 120,744 |