7819 粧美堂

7819
2026/05/29
時価
116億円
PER 予
10.46倍
2010年以降
6.28-89.87倍
(2010-2025年)
PBR
1.52倍
2010年以降
0.65-1.92倍
(2010-2025年)
配当 予
3.8%
ROE 予
14.52%
ROA 予
6.2%
資料
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粧美堂(7819)の損益計算書

【提出】
2016年12月22日 14:04
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成28年9月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
売上高16,237,76617,771,207
売上原価11,289,19512,557,876
売上総利益4,948,5705,213,330
返品調整引当金戻入額36,00053,800
返品調整引当金繰入額53,80066,500
差引売上総利益4,930,7705,200,630
販売費
及び一般管理費
販売促進費614,523734,179
運賃及び荷造費494,731482,166
貸倒引当金繰入額51,22022,855
給料手当及び賞与1,356,7381,385,145
賞与引当金繰入額153,000160,800
退職給付費用76,83861,081
役員退職慰労引当金繰入額11,42914,819
その他1,915,6871,875,319
販売費・一般管理費計4,674,1694,736,368
全事業営業利益256,600464,262
営業外収益
受取利息84,95935,247
受取配当金3,5494,099
不動産賃貸収入29,0109,323
為替差益94,976
その他14,98226,823
営業外収益計227,47975,494
営業外費用
支払利息59,82452,812
不動産賃貸費用16,7194,198
為替差損144,584
その他14,60711,968
営業外費用計91,151213,564
当期経常利益392,928326,192
特別利益
投資有価証券売却益2,779
固定資産売却益83142,675
保険解約返戻金9,449
特別利益計83154,903
特別損失
投資有価証券売却損52,966
固定資産除却損6,7092,461
ゴルフ会員権評価損3,250
事業所閉鎖損失4,599
特別損失計14,55955,427
税引前当年度純利益378,451425,668
法人税255,475184,825
法人税等調整額3,73558,948
法人税等合計259,211243,774
四半期純利益119,240181,894
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益119,240181,894

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
売上高13,727,59515,222,501
売上原価9,745,97711,054,874
売上総利益3,981,6184,167,627
返品調整引当金戻入額36,00053,800
返品調整引当金繰入額53,80066,500
差引売上総利益3,963,8184,154,927
販売費及び一般管理費3,688,2973,715,172
全事業営業利益275,520439,755
営業外収益
受取利息11,253659
有価証券利息73,41934,553
受取配当金3,5484,099
不動産賃貸収入29,0109,323
物流業務受託収入30,687
為替差益137,725
その他15,60126,659
営業外収益計270,560105,982
営業外費用
支払利息52,66042,954
不動産賃貸費用16,7194,198
物流業務受託費用21,053
為替差損145,599
その他11,5906,270
営業外費用計80,971220,076
当期経常利益465,109325,661
特別利益
投資有価証券売却益2,779
固定資産売却益83142,675
保険解約返戻金9,449
特別利益計83154,903
特別損失
投資有価証券売却損52,966
固定資産除却損5,2390
ゴルフ会員権評価損3,250
特別損失計8,48952,966
税引前当年度純利益456,703427,598
法人税215,237157,844
法人税等調整額7,33935,752
法人税等合計222,577193,596
四半期純利益234,126234,002

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額99,39550,472

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
主要な販売費
及び一般管理費
販売促進費527,063597,562
運賃及び荷造費365,962340,499
貸倒引当金繰入額49,52025,747
給料手当及び賞与1,207,1791,248,411
賞与引当金繰入額153,000160,800
退職給付費用74,78760,192
役員退職慰労引当金繰入額10,68014,819
減価償却費124,37699,492

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