粧美堂(7819)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,237,766 | 17,771,207 |
| 売上原価 | 11,289,195 | 12,557,876 |
| 売上総利益 | 4,948,570 | 5,213,330 |
| 返品調整引当金戻入額 | 36,000 | 53,800 |
| 返品調整引当金繰入額 | 53,800 | 66,500 |
| 差引売上総利益 | 4,930,770 | 5,200,630 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 614,523 | 734,179 |
| 運賃及び荷造費 | 494,731 | 482,166 |
| 貸倒引当金繰入額 | 51,220 | 22,855 |
| 給料手当及び賞与 | 1,356,738 | 1,385,145 |
| 賞与引当金繰入額 | 153,000 | 160,800 |
| 退職給付費用 | 76,838 | 61,081 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,429 | 14,819 |
| その他 | 1,915,687 | 1,875,319 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,674,169 | 4,736,368 |
| 全事業営業利益 | 256,600 | 464,262 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 84,959 | 35,247 |
| 受取配当金 | 3,549 | 4,099 |
| 不動産賃貸収入 | 29,010 | 9,323 |
| 為替差益 | 94,976 | - |
| その他 | 14,982 | 26,823 |
| 営業外収益計 | 227,479 | 75,494 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 59,824 | 52,812 |
| 不動産賃貸費用 | 16,719 | 4,198 |
| 為替差損 | - | 144,584 |
| その他 | 14,607 | 11,968 |
| 営業外費用計 | 91,151 | 213,564 |
| 当期経常利益 | 392,928 | 326,192 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 2,779 |
| 固定資産売却益 | 83 | 142,675 |
| 保険解約返戻金 | - | 9,449 |
| 特別利益計 | 83 | 154,903 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 52,966 |
| 固定資産除却損 | 6,709 | 2,461 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,250 | - |
| 事業所閉鎖損失 | 4,599 | - |
| 特別損失計 | 14,559 | 55,427 |
| 税引前当年度純利益 | 378,451 | 425,668 |
| 法人税 | 255,475 | 184,825 |
| 法人税等調整額 | 3,735 | 58,948 |
| 法人税等合計 | 259,211 | 243,774 |
| 四半期純利益 | 119,240 | 181,894 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 119,240 | 181,894 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,727,595 | 15,222,501 |
| 売上原価 | 9,745,977 | 11,054,874 |
| 売上総利益 | 3,981,618 | 4,167,627 |
| 返品調整引当金戻入額 | 36,000 | 53,800 |
| 返品調整引当金繰入額 | 53,800 | 66,500 |
| 差引売上総利益 | 3,963,818 | 4,154,927 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,688,297 | 3,715,172 |
| 全事業営業利益 | 275,520 | 439,755 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,253 | 659 |
| 有価証券利息 | 73,419 | 34,553 |
| 受取配当金 | 3,548 | 4,099 |
| 不動産賃貸収入 | 29,010 | 9,323 |
| 物流業務受託収入 | - | 30,687 |
| 為替差益 | 137,725 | - |
| その他 | 15,601 | 26,659 |
| 営業外収益計 | 270,560 | 105,982 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 52,660 | 42,954 |
| 不動産賃貸費用 | 16,719 | 4,198 |
| 物流業務受託費用 | - | 21,053 |
| 為替差損 | - | 145,599 |
| その他 | 11,590 | 6,270 |
| 営業外費用計 | 80,971 | 220,076 |
| 当期経常利益 | 465,109 | 325,661 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 2,779 |
| 固定資産売却益 | 83 | 142,675 |
| 保険解約返戻金 | - | 9,449 |
| 特別利益計 | 83 | 154,903 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 52,966 |
| 固定資産除却損 | 5,239 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,250 | - |
| 特別損失計 | 8,489 | 52,966 |
| 税引前当年度純利益 | 456,703 | 427,598 |
| 法人税 | 215,237 | 157,844 |
| 法人税等調整額 | 7,339 | 35,752 |
| 法人税等合計 | 222,577 | 193,596 |
| 四半期純利益 | 234,126 | 234,002 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 99,395 | 50,472 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 527,063 | 597,562 |
| 運賃及び荷造費 | 365,962 | 340,499 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49,520 | 25,747 |
| 給料手当及び賞与 | 1,207,179 | 1,248,411 |
| 賞与引当金繰入額 | 153,000 | 160,800 |
| 退職給付費用 | 74,787 | 60,192 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,680 | 14,819 |
| 減価償却費 | 124,376 | 99,492 |