粧美堂(7819)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,771,207 | 17,080,799 |
| 売上原価 | 12,557,876 | 12,027,226 |
| 売上総利益 | 5,213,330 | 5,053,572 |
| 返品調整引当金戻入額 | 53,800 | 66,500 |
| 返品調整引当金繰入額 | 66,500 | 51,700 |
| 差引売上総利益 | 5,200,630 | 5,068,372 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 734,179 | 765,918 |
| 運賃及び荷造費 | 482,166 | 460,494 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,855 | -4,864 |
| 給料手当及び賞与 | 1,385,145 | 1,431,541 |
| 賞与引当金繰入額 | 160,800 | 160,000 |
| 退職給付費用 | 61,081 | 11,607 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,819 | 11,500 |
| その他 | 1,875,319 | 1,892,138 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,736,368 | 4,728,335 |
| 全事業営業利益 | 464,262 | 340,036 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 35,247 | 5,587 |
| 受取配当金 | 4,099 | 4,514 |
| 為替差益 | - | 91,555 |
| その他 | 36,147 | 27,313 |
| 営業外収益計 | 75,494 | 128,970 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 52,812 | 38,615 |
| 為替差損 | 144,584 | - |
| その他 | 16,166 | 11,154 |
| 営業外費用計 | 213,564 | 49,769 |
| 当期経常利益 | 326,192 | 419,236 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,779 | - |
| 固定資産売却益 | 142,675 | - |
| 保険解約返戻金 | 9,449 | - |
| 特別利益計 | 154,903 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 52,966 | 7,254 |
| 固定資産除却損 | 2,461 | - |
| 特別損失計 | 55,427 | 7,254 |
| 税引前当年度純利益 | 425,668 | 411,982 |
| 法人税 | 184,825 | 205,878 |
| 法人税等調整額 | 58,948 | 14,659 |
| 法人税等合計 | 243,774 | 220,537 |
| 四半期純利益 | 181,894 | 191,444 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 181,894 | 191,444 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,222,501 | 15,446,027 |
| 売上原価 | 11,054,874 | 11,282,496 |
| 売上総利益 | 4,167,627 | 4,163,530 |
| 返品調整引当金戻入額 | 53,800 | 66,500 |
| 返品調整引当金繰入額 | 66,500 | 51,700 |
| 差引売上総利益 | 4,154,927 | 4,178,330 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,715,172 | 3,730,466 |
| 全事業営業利益 | 439,755 | 447,863 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 659 | 1,594 |
| 有価証券利息 | 34,553 | 4,315 |
| 受取配当金 | 4,099 | 4,513 |
| 物流業務受託収入 | 30,687 | 34,469 |
| 為替差益 | - | 69,881 |
| その他 | 35,983 | 26,708 |
| 営業外収益計 | 105,982 | 141,483 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42,954 | 31,768 |
| 物流業務受託費用 | 21,053 | 21,662 |
| 為替差損 | 145,599 | - |
| その他 | 10,469 | 1,426 |
| 営業外費用計 | 220,076 | 54,858 |
| 当期経常利益 | 325,661 | 534,488 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,779 | - |
| 固定資産売却益 | 142,675 | - |
| 保険解約返戻金 | 9,449 | - |
| 特別利益計 | 154,903 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 52,966 | 7,254 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 特別損失計 | 52,966 | 7,254 |
| 税引前当年度純利益 | 427,598 | 527,234 |
| 法人税 | 157,844 | 183,219 |
| 法人税等調整額 | 35,752 | 14,436 |
| 法人税等合計 | 193,596 | 197,656 |
| 四半期純利益 | 234,002 | 329,577 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 50,472 | 5,709 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 597,562 | 641,743 |
| 運賃及び荷造費 | 340,499 | 342,792 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25,747 | -3,911 |
| 給料手当及び賞与 | 1,248,411 | 1,274,306 |
| 賞与引当金繰入額 | 160,800 | 160,000 |
| 退職給付費用 | 60,192 | 10,410 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,819 | 11,500 |
| 減価償却費 | 99,492 | 99,969 |