有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/27 9:43
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名うち2名が社外取締役であり、取締役会等に常時出席し、取締役の職務執行を監査できる体制であります。また、内部監査室および会計監査人と連携し、取締役および使用人の職務の執行状況を監査しております。
常勤監査等委員松沢照和氏は、人事、内部監査など幅広い知見を有しております。
監査等委員北本幸仁氏は、会計士としての専門的な知識・経験等を有しております。
監査等委員内藤信夫氏は、経営、財務および会計に関する豊富な知識・経験等を有しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、内部統制システムの整備・運用状況等です。
また、常勤の監査等委員は、取締役および使用人の職務の執行状況を監査するとともに、グループ各社の取締役会等に出席し、適宜意見を述べております。
監査等委員会は監査方針および監査計画に基づき開催され、当連結会計年度においては4回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数出席率
常勤監査等委員松沢 照和4回4回100%
監査等委員
(社外取締役)
北本 幸仁4回4回100%
監査等委員
(社外取締役)
内藤 信夫4回4回100%

② 内部監査の状況
当社は、内部監査室(3名)を設置し、業務の活動と制度を公正に評価・指摘・指導する内部監査を実施しており、監査結果を社長および監査等委員会に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務執行した公認会計士
業務執行社員 岩渕 誠
業務執行社員 三木 崇央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者5名となっております。
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する事項については、監査等委員会の決議によって行うこ
ととしております。また、会計監査人を法定の解任事由に基づき解任することに対する監査等委員の全員の同
意は、監査等委員会における協議を経て行うことにしております。この場合においては、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初の株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づき、監査法人を適切に評価するため監査に立ち会う
など、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に評価し、会計監査の適正性および信頼性が確保されているこ
とを確認しております。また、仰星監査法人からは、期末・期中監査において、監査手法の相談、「コーポ
レート・ガバナンス」「コンプライアンス」の意識向上に向けたアドバイス等を受けており、監査等委員会、内部監査室と連携して三様監査の実効性を高めるよう努めております
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:千円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社33,00033,000
連結子会社
33,00033,000

監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査方針、監査内容、監査
日数および監査業務に携わる人数等を勘案して監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得たうえで、決定
することとしております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職
務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会
計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

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