3275 ハウスコム

3275
2025/01/29
時価
104億円
PER 予
20.56倍
2012年以降
5.83-34.63倍
(2012-2024年)
PBR
1.51倍
2012年以降
0.61-3.06倍
(2012-2024年)
配当 予
0.75%
ROE 予
7.35%
ROA 予
5.04%
資料
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有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
このような事業環境に対する認識をもとに、当社は、平成29年4月に発表した中期経営計画(平成30年3月期から平成32年3月期までの3か年計画)では、事業戦略の柱の一つとして「新規出店による規模の拡大」を掲げて3年間で35店舗の新規出店を計画するなど、一層の事業規模の拡大を目指しております。当事業年度においては、通期で11店舗の直営店を新規出店して期末直営店167店舗とする計画の下、当第3四半期累計期間において直営店7店舗を出店したことで四半期末店舗数は直営店164店舗、フランチャイズ1店舗の合計165店舗となりました。そして、従来から提供している「マイボックス」(当社独自の個人専用WEBページ)の機能を強化してその一層の活用を図るなど、IT技術やAI(人工知能)の活用を重視した事業運営を推し進めております。また、既存事業の強化だけでなく、新規事業の育成も着実に進めております。一昨年度より開始したリフォーム事業については、本年6月に四箇所目の営業拠点を横浜市内に開設、10月には静岡と名古屋にも営業所を開設し、サービス提供エリアを拡大して事業拡大を図っております。
足元の業績は、店舗数の増加を背景に仲介手数料収入や周辺商品の取次料収入などが伸長するとともに、リフォーム事業の拡大も営業収益の増加に寄与いたしました。一方、費用面では、店舗数の増加による経費の増加や人員の補充等による人件費の上昇、リフォーム事業拡大に伴うリフォーム原価の増加等の営業費用の増加要因がある一方で、WEBを中心としたマーケティング施策の見直しによる販売促進費・広告宣伝費の増加抑制や新規出店タイミングのずれの影響等により、全体としては費用増加が抑制される結果となりました。
これらの結果、当第3四半期累計期間の業績は、営業収益72億87百万円(前年同四半期比7.0%増)となり、営業利益4億7百万円(前年同四半期比31.7%増)、経常利益4億11百万円(前年同四半期比34.3%増)、四半期純利益2億56百万円(前年同四半期比35.4%増)となりました。
2018/02/07 15:00

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