新田ゼラチン(4977)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 37,777 | 36,464 |
| 売上原価 | 29,815 | 29,079 |
| 売上総利益 | 7,961 | 7,384 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,867 | 6,486 |
| 全事業営業利益 | 1,094 | 898 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 10 |
| 受取配当金 | 45 | 39 |
| 受取賃貸料 | 30 | 47 |
| 業務受託料 | 9 | 32 |
| 受取保険金 | - | 34 |
| 為替差益 | - | 119 |
| 持分法による投資利益 | 180 | - |
| その他 | 33 | 34 |
| 営業外収益計 | 316 | 317 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 235 | 236 |
| 為替差損 | 154 | - |
| 持分法による投資損失 | - | 132 |
| 支払手数料 | 9 | 9 |
| その他 | 31 | 9 |
| 営業外費用計 | 431 | 387 |
| 当期経常利益 | 978 | 828 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 81 |
| 補助金収入 | - | 147 |
| 事業分離における移転利益 | - | 655 |
| 持分変動利益 | - | 416 |
| 特別利益計 | - | 1,301 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 63 | 127 |
| 固定資産売却損 | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | 35 | 171 |
| 固定資産圧縮損 | - | 147 |
| 災害による損失 | - | 13 |
| 減損損失 | 862 | 634 |
| 特別損失計 | 965 | 1,098 |
| 税引前当年度純利益 | 12 | 1,031 |
| 法人税 | 304 | 431 |
| 法人税等調整額 | 185 | -217 |
| 法人税等合計 | 490 | 214 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -477 | 817 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 121 | -171 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -599 | 989 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,210 | 22,311 |
| 売上原価 | 18,370 | 18,401 |
| 売上総利益 | 4,839 | 3,910 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,976 | 3,593 |
| 全事業営業利益 | 863 | 316 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 273 | 377 |
| 受取賃貸料 | 9 | 26 |
| 為替差益 | - | 239 |
| その他 | 55 | 106 |
| 営業外収益計 | 338 | 749 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 63 | 55 |
| 支払手数料 | 8 | 8 |
| 為替差損 | 86 | - |
| その他 | 4 | 4 |
| 営業外費用計 | 162 | 68 |
| 当期経常利益 | 1,039 | 997 |
| 特別利益 | ||
| 事業分離における移転利益 | - | 864 |
| 固定資産売却益 | - | 98 |
| 補助金収入 | - | 147 |
| 特別利益計 | - | 1,110 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 63 | 70 |
| 固定資産除却損 | 11 | 164 |
| 固定資産圧縮損 | - | 147 |
| 災害による損失 | - | 13 |
| 関係会社株式評価損 | 2,003 | 299 |
| 特別損失計 | 2,078 | 696 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,038 | 1,412 |
| 法人税 | 229 | 316 |
| 法人税等調整額 | -11 | 90 |
| 法人税等合計 | 217 | 406 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -1,256 | 1,005 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 51 | 99 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 910 | 840 |
| 給料及び手当 | 1,805 | 1,767 |
| 賞与 | 297 | 239 |
| 賞与引当金繰入額 | 89 | 80 |
| 退職給付費用 | 116 | 95 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | |
| 減価償却費 | 118 | 171 |
| 研究開発費 | 821 | 756 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,105 | 1,074 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 598 | 494 |
| 給料及び手当 | 888 | 805 |
| 賞与 | 247 | 191 |
| 賞与引当金繰入額 | 70 | 61 |
| 退職給付費用 | 112 | 80 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | |
| 減価償却費 | 64 | 73 |
| 研究開発費 | 672 | 579 |