3173 Cominix

3173
2024/09/18
時価
61億円
PER 予
10.07倍
2012年以降
5.48-20.3倍
(2012-2024年)
PBR
0.78倍
2012年以降
0.5-1.88倍
(2012-2024年)
配当 予
3.89%
ROE 予
7.74%
ROA 予
3.31%
資料
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業績予想(連結・個別)及び配当予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2019年11月1日 15:30
【資料】
業績予想(連結・個別)及び配当予想の修正に関するお知らせ
【修正】
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想13,300
予想11,891
増減額-1,408
増減率-10.6%
前期実績12,442
営業利益
前回予想485
予想354
増減額-130
増減率-26.9%
前期実績512
経常利益
前回予想474
予想338
増減額-135
増減率-28.5%
前期実績508
当期純利益
前回予想285
予想207
増減額-77
増減率-27.1%
前期実績288
1株当たり当期純利益
前回予想41.49
予想30.23
前期実績42.04
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想27,600
予想25,300
増減額-2,300
増減率-8.3%
前期実績25,511
営業利益
前回予想1,200
予想973
増減額-227
増減率-18.9%
前期実績1,131
経常利益
前回予想1,180
予想929
増減額-251
増減率-21.3%
前期実績1,104
1株当たり当期純利益
前回予想104.54
予想86.77
前期実績98.25
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想10,800
予想9,597
増減額-1,202
増減率-11.1%
前期実績9,660
経常利益
前回予想406
予想238
増減額-167
増減率-41.3%
前期実績418
当期純利益
前回予想265
予想140
増減額-124
増減率-47%
前期実績233
1株当たり当期純利益
前回予想38.58
予想20.44
前期実績33.95
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想22,100
予想20,500
増減額-1,600
増減率-7.2%
前期実績19,996
経常利益
前回予想925
予想774
増減額-151
増減率-16.3%
前期実績931
当期純利益
前回予想575
予想516
増減額-59
増減率-10.3%
前期実績560
1株当たり当期純利益
前回予想83.72
予想75.13
前期実績81.6

業績予想修正の理由

当第2四半期連結累計期間につきましては、米中貿易摩擦の長期化等の影響により世界的に経済成長が大きく下振れする状況となりました。当社の海外事業では主要拠点である中国の自動車販売で記録的な低迷が続く等の影響を受けたことを要因として売上は当初計画を下回る見込みとなりました。また、国内も事業環境の悪化を主要因として主力の切削工具事業、耐摩工具事業の売上が当初計画を下回る見込みとなりました。利益面についても、全社的に利益率向上や業務の効率化等に取り組んだものの、販売の下振れの影響を補完するまでには至らず、当初計画を下回る見込みとなったことから第2四半期の公表値を修正することとなりました。こうした状況に対し、当社グループでは今年度からローリングした中期経営計画に基づき、下半期以降も国内外の販売ネットワークの拡充やCominix製品のさらなる拡販等の施策をより一層進めてまいりますが、通期連結業績予想につきましても、第2四半期の見通しを踏まえ見直しを行った結果、引き続き景気減速が続くことが予想されることから、現状の業績動向に沿って前回公表値を修正いたします。