有価証券報告書-第8期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 196,688 | 825,937 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,690 | 425 |
| 前払費用 | 13,643 | 13,107 |
| 繰延税金資産 | 5,761 | 12,120 |
| 未収還付法人税等 | 162,590 | 166,312 |
| 関係会社未収入金 | 321,817 | 317,114 |
| その他 | 2,574 | 363 |
| 流動資産合計 | 705,767 | 1,335,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,648 | 18,811 |
| 車両運搬具 | 4,257 | 2,808 |
| 工具、器具及び備品 | 15,044 | 9,618 |
| 有形固定資産合計 | 39,950 | 31,238 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,972 | 4,243 |
| ソフトウエア | 30,066 | 21,726 |
| 無形固定資産合計 | 35,038 | 25,969 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 404 | 304 |
| 関係会社株式 | 440,495 | 440,495 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社貸付金 | 3,892,388 | 4,535,274 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 504 | 303 |
| 長期前払費用 | 9,713 | 4,297 |
| 繰延税金資産 | 569 | 452 |
| その他 | 43,727 | 36,149 |
| 投資その他の資産合計 | 4,387,812 | 5,017,286 |
| 固定資産合計 | 4,462,802 | 5,074,494 |
| 資産合計 | 5,168,569 | 6,409,875 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 467,453 | 579,204 |
| 未払金 | 120,886 | 226,310 |
| 関係会社未払金 | 207,238 | 24,496 |
| 未払費用 | 21,905 | 10,621 |
| 未払法人税等 | 170,880 | 88,407 |
| 賞与引当金 | 12,089 | 4,425 |
| その他 | 67,103 | 53,956 |
| 流動負債合計 | 1,067,556 | 1,487,421 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 2,127,405 | 2,602,081 |
| 退職給付引当金 | 2,107 | 1,633 |
| 固定負債合計 | 3,129,512 | 3,603,714 |
| 負債合計 | 4,197,069 | 5,091,136 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 285,771 | 285,771 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 503,893 | 503,893 |
| 資本剰余金合計 | 503,893 | 503,893 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 181,795 | 529,105 |
| 利益剰余金合計 | 181,795 | 529,105 |
| 自己株式 | △137 | △137 |
| 株主資本合計 | 971,323 | 1,318,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 176 | 106 |
| 評価・換算差額等合計 | 176 | 106 |
| 純資産合計 | 971,499 | 1,318,739 |
| 負債純資産合計 | 5,168,569 | 6,409,875 |