アジュバン HD(4929)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,097,923 | 5,163,649 |
| 売上原価 | 1,896,505 | 2,002,016 |
| 売上総利益 | 3,201,418 | 3,161,633 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,700,960 | 2,991,848 |
| 全事業営業利益 | 500,457 | 169,785 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,177 | 6,209 |
| 受取配当金 | 656 | 706 |
| 受取家賃 | 2,059 | 6,580 |
| 保険返戻金 | - | 55,124 |
| 為替差益 | - | 2,183 |
| 雑収入 | 6,511 | 11,225 |
| 営業外収益計 | 14,405 | 82,028 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 470 | 191 |
| 為替差損 | 5,029 | - |
| 雑損失 | 229 | 126 |
| 営業外費用計 | 5,729 | 317 |
| 当期経常利益 | 509,133 | 251,495 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 100 | 1,018 |
| 投資有価証券売却益 | 3,885 | 200 |
| 特別利益計 | 3,985 | 1,218 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,325 | 20,414 |
| 固定資産売却損 | - | 1,981 |
| 減損損失 | - | 47,297 |
| 特別損失計 | 2,325 | 69,693 |
| 税引前当年度純利益 | 510,793 | 183,021 |
| 法人税 | 192,228 | 163,693 |
| 法人税等調整額 | 7,546 | -5,733 |
| 法人税等合計 | 199,774 | 157,959 |
| 四半期純利益 | 311,018 | 25,061 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 311,018 | 25,061 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,380,944 | 4,585,249 |
| 売上原価 | 1,949,576 | 2,036,369 |
| 売上総利益 | 2,431,367 | 2,548,880 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,102,191 | 2,376,936 |
| 全事業営業利益 | 329,176 | 171,943 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 593 | 57 |
| 有価証券利息 | 4,554 | 6,111 |
| 受取配当金 | 90,505 | 210 |
| 業務受託料 | 10,368 | 10,354 |
| 受取家賃 | 6,987 | 16,875 |
| 保険返戻金 | - | 55,124 |
| 為替差益 | - | 2,420 |
| 雑収入 | 1,166 | 8,994 |
| 営業外収益計 | 114,175 | 100,147 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 68 | - |
| 為替差損 | 4,944 | - |
| 雑損失 | 226 | 125 |
| 営業外費用計 | 5,238 | 125 |
| 当期経常利益 | 438,114 | 271,965 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 100 | - |
| 投資有価証券売却益 | 2,829 | 200 |
| 特別利益計 | 2,929 | 200 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9 | 8,758 |
| 固定資産売却損 | - | 1,981 |
| 関係会社株式評価損 | - | 55,687 |
| 特別損失計 | 9 | 66,427 |
| 税引前当年度純利益 | 441,033 | 205,737 |
| 法人税 | 125,396 | 108,376 |
| 法人税等調整額 | 1,874 | 9,833 |
| 法人税等合計 | 127,271 | 118,210 |
| 四半期純利益 | 313,762 | 87,527 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -296 | -36,339 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 369,005 | 428,171 |
| 役員報酬 | 241,112 | 220,277 |
| 給料及び手当 | 637,290 | 707,702 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,320 | 4,830 |
| 賞与引当金繰入額 | 93,011 | 95,610 |
| 退職給付費用 | 17,493 | 22,120 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 156,690 | 146,823 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 364,109 | 440,162 |
| 荷造運搬費 | 167,788 | 205,001 |
| 役員報酬 | 184,732 | 157,957 |
| 給料及び手当 | 472,948 | 525,461 |
| 旅費及び交通費 | 81,968 | 90,405 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5,355 | 340 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,320 | 4,830 |
| 賞与引当金繰入額 | 87,832 | 86,118 |
| 退職給付費用 | 16,676 | 20,365 |
| 減価償却費 | 53,458 | 51,260 |