テクノスジャパン(3666)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,410,841 | 1,778,905 |
| 売掛金 | 981,319 | 1,216,734 |
| 有価証券 | 402,243 | 300,086 |
| 商品 | - | 23 |
| 仕掛品 | 2,334 | 15,269 |
| 貯蔵品 | 1,422 | 1,830 |
| 前払費用 | 43,069 | 62,404 |
| 繰延税金資産 | 25,937 | 35,097 |
| その他 | 13,032 | 14,400 |
| 流動資産計 | 2,880,200 | 3,424,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 99,960 | 109,175 |
| 減価償却累計額 | -37,133 | -30,269 |
| 建物附属設備(純額) | 62,827 | 78,905 |
| 工具 | 34,057 | 49,376 |
| 減価償却累計額 | -27,610 | -31,427 |
| 工具 | 6,447 | 17,949 |
| 建設仮勘定 | 7,855 | - |
| 有形固定資産合計 | 77,130 | 96,855 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,888 | 81,269 |
| ソフトウエア仮勘定 | 95,266 | - |
| その他 | 36 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 99,192 | 81,306 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 611,383 | 317,429 |
| 関係会社株式 | 20,090 | 44,358 |
| 長期前払費用 | 38,702 | 41,956 |
| 繰延税金資産 | 42,241 | 38,957 |
| 敷金及び保証金 | 151,901 | 172,027 |
| 保険積立金 | 29,530 | 40,767 |
| その他 | 16,573 | 15,904 |
| 投資その他の資産合計 | 910,423 | 671,400 |
| 固定資産計 | 1,086,746 | 849,562 |
| 資産の部合計 | 3,966,946 | 4,274,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86,730 | 235,207 |
| 未払金 | 24,256 | 53,384 |
| 未払費用 | 39,286 | 81,471 |
| 未払法人税等 | 72,864 | 160,338 |
| 未払消費税等 | 78,247 | 27,053 |
| 品質保証引当金 | 38,964 | 19,387 |
| 受注損失引当金 | - | 5,636 |
| 賞与引当金 | 12,756 | 6,057 |
| その他 | 34,566 | 70,335 |
| 流動負債計 | 387,673 | 658,872 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 120,572 | 115,512 |
| 繰延税金負債 | 110 | 1,128 |
| 資産除去債務 | 37,259 | 42,369 |
| 固定負債計 | 157,942 | 159,009 |
| 負債の部合計 | 545,615 | 817,882 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 562,520 | 562,520 |
| 資本剰余金 | 212,520 | 203,093 |
| 利益剰余金 | 2,646,450 | 2,811,539 |
| 自己株式 | -159 | -299,865 |
| 株主資本合計 | 3,421,331 | 3,277,287 |
| 非支配株主持分 | - | 179,146 |
| 純資産の部合計 | 3,421,331 | 3,456,433 |
| 負債・純資産合計 | 3,966,946 | 4,274,316 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,250,545 | 1,306,811 |
| 売掛金 | 925,349 | 1,100,587 |
| 有価証券 | 402,243 | 300,086 |
| 商品 | - | 23 |
| 仕掛品 | 2,334 | 15,243 |
| 貯蔵品 | 1,422 | 1,830 |
| 前渡金 | 9,478 | 13,657 |
| 前払費用 | 36,985 | 46,700 |
| 繰延税金資産 | 23,386 | 33,142 |
| その他 | 10,991 | 2,432 |
| 流動資産計 | 2,662,738 | 2,820,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 93,994 | 98,610 |
| 減価償却累計額 | -34,066 | -26,286 |
| 建物附属設備(純額) | 59,928 | 72,324 |
| 工具 | 29,947 | 45,208 |
| 減価償却累計額 | -24,290 | -27,948 |
| 工具 | 5,657 | 17,259 |
| 建設仮勘定 | 7,855 | - |
| 有形固定資産合計 | 73,441 | 89,584 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,888 | 81,269 |
| ソフトウエア仮勘定 | 95,266 | - |
| その他 | 36 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 99,192 | 81,306 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 607,354 | 307,000 |
| 関係会社株式 | 170,090 | 356,858 |
| 長期前払費用 | 38,625 | 40,856 |
| 繰延税金資産 | 42,229 | 38,957 |
| 敷金及び保証金 | 151,821 | 150,030 |
| 保険積立金 | 29,530 | 40,516 |
| その他 | 16,573 | 15,904 |
| 投資その他の資産合計 | 1,056,224 | 950,123 |
| 固定資産計 | 1,228,858 | 1,121,013 |
| 資産の部合計 | 3,891,597 | 3,941,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 90,669 | 221,737 |
| 未払金 | 21,750 | 47,740 |
| 未払費用 | 35,293 | 70,664 |
| 未払法人税等 | 57,981 | 138,522 |
| 未払消費税等 | 55,705 | 20,157 |
| 前受金 | 12,326 | 23,301 |
| 預り金 | 16,066 | 21,988 |
| 品質保証引当金 | 38,916 | 19,024 |
| 受注損失引当金 | - | 5,636 |
| 賞与引当金 | 8,900 | 5,237 |
| その他 | 4,791 | 4,075 |
| 流動負債計 | 342,400 | 578,088 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 120,572 | 115,512 |
| 資産除去債務 | 36,422 | 37,715 |
| 固定負債計 | 156,994 | 153,228 |
| 負債の部合計 | 499,395 | 731,316 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 562,520 | 562,520 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 212,520 | 212,520 |
| 資本剰余金合計 | 212,520 | 212,520 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 119,799 | 119,799 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,797,521 | 1,915,239 |
| 利益剰余金合計 | 2,617,321 | 2,735,038 |
| 自己株式 | -159 | -299,865 |
| 株主資本合計 | 3,392,202 | 3,210,213 |
| 純資産の部合計 | 3,392,202 | 3,210,213 |
| 負債・純資産合計 | 3,891,597 | 3,941,530 |