訂正有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/06/01 9:38
【資料】
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【項目】
91項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
当連結会計年度
(平成27年12月31日)
(1) 流動資産
賞与引当金2,342千円
法定福利費991千円
未払費用5,862千円
税務上の繰越欠損金56,768千円
その他93千円
繰延税金資産小計66,058千円
評価性引当額△66,058千円
(2)固定資産
ソフトウェア5,587千円
貸倒引当金2,197千円
資産除去債務1,018千円
器具備品852千円
商標権254千円
繰延税金資産小計9,909千円
評価性引当額△9,909千円
繰延税金資産合計-
繰延税金負債-
繰延税金資産の純額-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。