訂正有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
(1) 流動資産 | |
賞与引当金 | 2,342千円 |
法定福利費 | 991千円 |
未払費用 | 5,862千円 |
税務上の繰越欠損金 | 56,768千円 |
その他 | 93千円 |
繰延税金資産小計 | 66,058千円 |
評価性引当額 | △66,058千円 |
(2)固定資産 | |
ソフトウェア | 5,587千円 |
貸倒引当金 | 2,197千円 |
資産除去債務 | 1,018千円 |
器具備品 | 852千円 |
商標権 | 254千円 |
繰延税金資産小計 | 9,909千円 |
評価性引当額 | △9,909千円 |
繰延税金資産合計 | - |
繰延税金負債 | - |
繰延税金資産の純額 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。