ジャパンディスプレイ(6740)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 614,567 | 769,304 |
| 売上原価 | 548,732 | 712,725 |
| 売上総利益 | 65,835 | 56,579 |
| 販売費及び一般管理費 | 43,684 | 50,939 |
| 全事業営業利益 | 22,150 | 5,640 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 104 | 217 |
| 為替差益 | - | 3,100 |
| 補助金収入 | 1,015 | 1,436 |
| 受取賃貸料 | 469 | 531 |
| 業務受託料 | 753 | 699 |
| その他 | 636 | 726 |
| 営業外収益計 | 2,979 | 6,712 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,815 | 2,686 |
| 為替差損 | 1,939 | - |
| 固定資産除却損 | 938 | 1,099 |
| その他 | 5,326 | 5,435 |
| 営業外費用計 | 11,020 | 9,220 |
| 当期経常利益 | 14,108 | 3,131 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | - | 13,475 |
| 特別利益計 | - | 13,475 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | 2,330 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2,132 |
| 固定資産圧縮損 | - | 11,926 |
| 事業構造改善費用 | - | 9,548 |
| 特別損失計 | 2,330 | 23,607 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 11,778 | -6,999 |
| 法人税 | 2,938 | 3,626 |
| 法人税等調整額 | -20,238 | -1,857 |
| 法人税等合計 | -17,299 | 1,769 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 29,078 | -8,768 |
| 少数株主持分利益 | 351 | 775 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 28,726 | -9,544 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 590,880 | 750,983 |
| 売上原価 | 550,759 | 722,082 |
| 売上総利益 | 40,120 | 28,901 |
| 販売費及び一般管理費 | 32,282 | 34,875 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,838 | -5,973 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 25 |
| 為替差益 | - | 7,595 |
| 補助金収入 | 974 | 1,401 |
| 受取賃貸料 | 442 | 453 |
| 業務受託料 | 753 | 699 |
| その他 | 520 | 603 |
| 営業外収益計 | 2,707 | 10,778 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,746 | 2,645 |
| 為替差損 | 270 | - |
| 固定資産除却損 | 861 | 832 |
| その他 | 4,665 | 3,985 |
| 営業外費用計 | 8,544 | 7,464 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,001 | -2,658 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | 10,468 | - |
| 補助金収入 | - | 13,475 |
| 特別利益計 | 10,468 | 13,475 |
| 特別損失 | ||
| 抱合せ株式消滅差損 | 5,980 | - |
| たな卸資産評価損 | 2,330 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 11,926 |
| 事業構造改善費用 | - | 9,548 |
| 特別損失計 | 8,310 | 21,475 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,159 | -10,657 |
| 法人税 | 95 | 660 |
| 法人税等調整額 | -20,768 | -606 |
| 法人税等合計 | -20,672 | 53 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 24,832 | -10,711 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 603 | 5,888 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 5,167 | 6,396 |
| 給料及び手当 | 5,952 | 6,678 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,384 | 1,431 |
| 退職給付費用 | 551 | 454 |
| 外注費 | 4,534 | 4,544 |
| 研究開発費 | 6,505 | 9,541 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 15,748 | 15,989 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 3,328 | 2,791 |
| 退職給付費用 | 487 | 352 |
| 外注費 | 4,714 | 4,473 |
| 減価償却費 | 1,766 | 1,730 |
| 研究開発費 | 6,159 | 8,716 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,040 | 927 |