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マルホの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 85,209 | 89,171 |
| 売上原価 | 28,129 | 31,536 |
| 売上総利益 | 57,080 | 57,634 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 1 |
| 返品調整引当金戻入額 | 66 | - |
| 差引売上総利益 | 57,146 | 57,633 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,515 | 45,285 |
| 全事業営業利益 | 10,631 | 12,347 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 13 |
| 受取配当金 | 53 | 78 |
| 受取保険金 | 5 | 15 |
| 受取補償金 | 0 | 53 |
| 助成金収入 | 212 | 66 |
| 為替差益 | 58 | 67 |
| その他 | 99 | 100 |
| 営業外収益計 | 443 | 395 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 74 | 66 |
| 支払手数料 | 12 | 12 |
| 持分法による投資損失 | 697 | 219 |
| その他 | 5 | 10 |
| 営業外費用計 | 790 | 309 |
| 当期経常利益 | 10,284 | 12,433 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 20 |
| 持分変動利益 | 269 | 17 |
| 事業譲渡益 | 38 | - |
| 特別利益計 | 307 | 38 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 12 | 93 |
| 投資有価証券評価損 | - | 134 |
| 関係会社株式売却損 | - | 3,507 |
| 減損損失 | 3,479 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 969 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | 1,408 |
| 特別損失計 | 3,492 | 6,114 |
| 税引前当年度純利益 | 7,099 | 6,356 |
| 法人税 | 4,451 | 212 |
| 法人税等調整額 | -328 | -6,592 |
| 法人税等合計 | 4,122 | -6,380 |
| 四半期純利益 | 2,976 | 12,737 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,976 | 12,737 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,569 | 80,367 |
| 売上原価 | 24,110 | 25,925 |
| 売上総利益 | 54,458 | 54,442 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 1 |
| 返品調整引当金戻入額 | 66 | - |
| 差引売上総利益 | 54,524 | 54,440 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,541 | 38,804 |
| 全事業営業利益 | 16,983 | 15,636 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 17 |
| 受取配当金 | 33 | 62 |
| 受取補償金 | 0 | 53 |
| 受取保険金 | 5 | 11 |
| 為替差益 | 18 | 61 |
| その他 | 55 | 52 |
| 営業外収益計 | 137 | 258 |
| 営業外費用 | ||
| 社債利息 | 54 | 47 |
| 支払手数料 | 12 | 12 |
| その他 | 4 | 4 |
| 営業外費用計 | 70 | 63 |
| 当期経常利益 | 17,049 | 15,831 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | 38 | - |
| 特別利益計 | 38 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 3 | 90 |
| 投資有価証券評価損 | - | 134 |
| 関係会社株式評価損 | 9,957 | - |
| 関係会社株式売却損 | - | 7,875 |
| 事業構造改善費用 | - | 969 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | 1,408 |
| 特別損失計 | 9,960 | 10,479 |
| 税引前当年度純利益 | 7,127 | 5,352 |
| 法人税 | 4,164 | -382 |
| 法人税等調整額 | 394 | -6,489 |
| 法人税等合計 | 4,558 | -6,871 |
| 四半期純利益 | 2,569 | 12,224 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -715 | 715 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 6,295 | 6,511 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,522 | 2,405 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 56 | 55 |
| 退職給付費用 | 119 | 534 |
| 研究開発費 | 13,203 | 12,406 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 13,269 | 12,497 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,072 | 5,070 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,256 | 2,196 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53 | 52 |
| 退職給付費用 | 76 | 428 |
| 減価償却費 | 3,944 | 3,563 |
| 研究開発費 | 9,804 | 11,482 |