四半期報告書-第11期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 807,132 | 806,154 | |||||||||
| 売掛金 | 130,121 | 115,091 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1 | 1 | |||||||||
| 前払費用 | 12,330 | 21,431 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,412 | 2,332 | |||||||||
| その他 | 28 | 435 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,120 | △2,900 | |||||||||
| 流動資産合計 | 951,905 | 942,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 8,046 | 7,766 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,136 | 13,245 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 307 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,490 | 21,012 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,687 | 36,029 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,592 | 1,512 | |||||||||
| 特許権 | ― | 14 | |||||||||
| 商標権 | 334 | 324 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,613 | 37,880 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 14,981 | 14,882 | |||||||||
| 長期前払費用 | 662 | 754 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,519 | 1,732 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,163 | 17,369 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,268 | 76,262 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 4,621 | 4,151 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,621 | 4,151 | |||||||||
| 資産合計 | 1,027,795 | 1,022,961 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 34,087 | 41,838 | |||||||||
| 未払費用 | 25,490 | 29,204 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,006 | 17,176 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,709 | 10,935 | |||||||||
| 前受金 | 5,329 | 1,886 | |||||||||
| 預り金 | 3,992 | 5,532 | |||||||||
| その他 | 7 | 9 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,624 | 106,584 | |||||||||
| 負債合計 | 146,624 | 106,584 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,440 | 417,440 | |||||||||
| 資本剰余金 | 383,134 | 383,134 | |||||||||
| 利益剰余金 | 80,595 | 115,802 | |||||||||
| 株主資本合計 | 881,170 | 916,377 | |||||||||
| 純資産合計 | 881,170 | 916,377 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,027,795 | 1,022,961 | |||||||||