四半期報告書-第12期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 885,249 | 722,723 | |||||||||
| 売掛金 | 157,389 | 169,965 | |||||||||
| 貯蔵品 | 305 | 232 | |||||||||
| 前払費用 | 18,003 | 26,871 | |||||||||
| 未収入金 | 850 | 17,332 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,144 | 5,418 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,134 | △5,403 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,068,808 | 937,142 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 5,022 | 30,534 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,217 | 22,856 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15,120 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,359 | 53,390 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 56,350 | 64,163 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,368 | 2,976 | |||||||||
| 特許権 | 13 | 12 | |||||||||
| 商標権 | 295 | 285 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,027 | 67,438 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 52,153 | 45,481 | |||||||||
| 長期前払費用 | 598 | 699 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,769 | 2,760 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 56,521 | 48,941 | |||||||||
| 固定資産合計 | 146,908 | 169,769 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 2,801 | 2,373 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,801 | 2,373 | |||||||||
| 資産合計 | 1,218,518 | 1,109,285 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 52,834 | 34,282 | |||||||||
| 未払費用 | 45,575 | 51,961 | |||||||||
| 未払法人税等 | 93,350 | 23,155 | |||||||||
| 未払消費税等 | 33,071 | 16,147 | |||||||||
| 前受金 | 5,103 | 4,227 | |||||||||
| 預り金 | 7,998 | 9,754 | |||||||||
| その他 | 79 | 147 | |||||||||
| 流動負債合計 | 238,011 | 139,677 | |||||||||
| 負債合計 | 238,011 | 139,677 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,440 | 420,947 | |||||||||
| 資本剰余金 | 383,134 | 386,641 | |||||||||
| 利益剰余金 | 259,639 | 161,807 | |||||||||
| 自己株式 | △80,015 | △95 | |||||||||
| 株主資本合計 | 980,199 | 969,300 | |||||||||
| 新株予約権 | 307 | 307 | |||||||||
| 純資産合計 | 980,506 | 969,608 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,218,518 | 1,109,285 | |||||||||