有価証券報告書-第1期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,607,471 |
受取手形及び売掛金 | 607,063 |
仕掛品 | 15,777 |
前払費用 | 75,120 |
繰延税金資産 | 76,887 |
その他 | 193,219 |
流動資産計 | 2,575,540 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物附属設備 | 281,088 |
減価償却累計額 | -78,058 |
建物附属設備(純額) | 203,030 |
工具 | 205,297 |
減価償却累計額 | -65,074 |
工具 | 140,222 |
有形固定資産合計 | 343,253 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 440,550 |
その他 | 18,577 |
無形固定資産合計 | 459,127 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 45,994 |
敷金及び保証金 | 238,375 |
繰延税金資産 | 44,833 |
その他 | 19,754 |
貸倒引当金 | -1,754 |
投資その他の資産合計 | 347,203 |
固定資産計 | 1,149,584 |
繰延資産 | |
創立費 | 5,683 |
繰延資産計 | 5,683 |
資産の部合計 | 3,730,808 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 29,372 |
未払金 | 335,320 |
未払費用 | 19,087 |
未払法人税等 | 113,404 |
前受金 | 43,575 |
預り金 | 68,944 |
賞与引当金 | 67,925 |
その他 | 72,569 |
流動負債計 | 750,199 |
固定負債 | |
退職給付に係る負債 | 2,758 |
役員退職慰労引当金 | 124,246 |
固定負債計 | 127,004 |
負債の部合計 | 877,204 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 795,803 |
資本剰余金 | 784,605 |
利益剰余金 | 1,273,896 |
自己株式 | -55 |
株主資本合計 | 2,854,249 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | -645 |
その他の包括利益累計額合計 | -645 |
純資産の部合計 | 2,853,604 |
負債・純資産合計 | 3,730,808 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 130,714 |
未収入金 | 28,728 |
未収還付法人税等 | 33,681 |
繰延税金資産 | 433 |
その他 | 1,084 |
流動資産計 | 194,642 |
固定資産 | |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 39,560 |
関係会社株式 | 2,630,927 |
繰延税金資産 | 769 |
投資その他の資産合計 | 2,671,257 |
固定資産計 | 2,671,257 |
繰延資産 | |
創立費 | 5,683 |
繰延資産計 | 5,683 |
資産の部合計 | 2,871,582 |
負債の部 | |
流動負債 | |
関係会社短期借入金 | 30,000 |
未払金 | 11,732 |
その他 | 4,317 |
流動負債計 | 46,049 |
固定負債 | |
役員退職慰労引当金 | 250 |
固定負債計 | 250 |
負債の部合計 | 46,299 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 795,803 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 784,605 |
その他資本剰余金 | 1,236,071 |
資本剰余金合計 | 2,020,676 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 10,299 |
利益剰余金合計 | 10,299 |
自己株式 | -55 |
株主資本合計 | 2,826,722 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -1,439 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,439 |
純資産の部合計 | 2,825,282 |
負債・純資産合計 | 2,871,582 |