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訂正有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2022/09/27 16:10
【資料】
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【項目】
135項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,328,2542,761,534
受取手形及び売掛金746,829710,261
仕掛品14,50111,571
前払費用100,877103,438
その他17,26310,461
貸倒引当金△2,251△1,927
流動資産合計3,205,4743,595,339
固定資産
有形固定資産
建物附属設備285,812290,115
減価償却累計額△44,880△64,790
建物附属設備(純額)240,932225,325
車両運搬具-20,434
減価償却累計額-△954
車両運搬具(純額)-19,480
工具、器具及び備品292,595295,624
減価償却累計額△145,781△186,161
工具、器具及び備品(純額)146,814109,463
有形固定資産合計387,746354,269
無形固定資産
ソフトウエア446,926414,928
その他21,48011,345
無形固定資産合計468,406426,273
投資その他の資産
投資有価証券17,104182,952
敷金及び保証金298,301286,845
長期売掛金131,760120,960
繰延税金資産141,538146,174
その他11,21911,219
貸倒引当金△73,799△73,799
投資その他の資産合計526,124674,351
固定資産合計1,382,2781,454,895
繰延資産
創立費2,155979
繰延資産合計2,155979
資産合計4,589,9085,051,214


(単位:千円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金37,90723,732
短期借入金200,000200,000
未払金71,94977,626
未払費用56,19453,799
未払法人税等201,674194,541
前受金41,11532,156
預り金187,882225,056
賞与引当金89,73085,777
役員賞与引当金9,6007,500
その他49,73284,372
流動負債合計945,785984,561
固定負債
長期未払金51,29450,710
退職給付に係る負債6,0577,706
固定負債合計57,35158,416
負債合計1,003,1371,042,978
純資産の部
株主資本
資本金805,797818,292
資本剰余金794,599506,400
利益剰余金2,286,0712,683,909
自己株式△300,975△691
株主資本合計3,585,4914,007,911
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,279325
その他の包括利益累計額合計1,279325
純資産合計3,586,7714,008,236
負債純資産合計4,589,9085,051,214

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