有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 779,232 | 1,799,154 |
| 売掛金 | 291,309 | 433,320 |
| 原材料 | 8,450 | 14,691 |
| 前払費用 | 9,551 | 16,002 |
| 繰延税金資産 | 49,208 | 7,266 |
| その他 | 2,452 | 4,296 |
| 流動資産合計 | 1,140,205 | 2,274,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 57,581 | 89,500 |
| 減価償却累計額 | △29,101 | △37,830 |
| 建物附属設備(純額) | 28,480 | 51,670 |
| 工具、器具及び備品 | 133,864 | 176,983 |
| 減価償却累計額 | △86,306 | △109,210 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,557 | 67,773 |
| 有形固定資産合計 | 76,037 | 119,443 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,077 | 39,607 |
| ソフトウエア仮勘定 | 323 | 106,751 |
| 無形固定資産合計 | 31,400 | 146,358 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,179 | 710 |
| 敷金 | 85,022 | 110,125 |
| 投資その他の資産合計 | 86,202 | 110,836 |
| 固定資産合計 | 193,640 | 376,637 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 7,760 |
| 繰延資産合計 | - | 7,760 |
| 資産合計 | 1,333,845 | 2,659,128 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,156 | 53,463 |
| 未払金 | 72,760 | 117,364 |
| 未払費用 | 7,665 | 7,111 |
| 未払法人税等 | 25,973 | 62,407 |
| 未払消費税等 | 19,039 | 37,503 |
| 預り金 | 8,694 | 11,414 |
| 前受収益 | 55,057 | 67,747 |
| その他 | 870 | 4,617 |
| 流動負債合計 | 222,218 | 361,630 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,856 | 3,257 |
| 資産除去債務 | 14,044 | 18,260 |
| その他 | - | 4,078 |
| 固定負債合計 | 16,900 | 25,596 |
| 負債合計 | 239,118 | 387,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 350,800 | 883,656 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 959,520 | 1,468,376 |
| 資本剰余金合計 | 959,520 | 1,468,376 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △215,593 | △80,131 |
| 利益剰余金合計 | △215,593 | △80,131 |
| 株主資本合計 | 1,094,726 | 2,271,902 |
| 純資産合計 | 1,094,726 | 2,271,902 |
| 負債純資産合計 | 1,333,845 | 2,659,128 |