6040 日本スキー場開発

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有価証券報告書-第11期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

【提出】
2016/10/27 15:39
【資料】
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【項目】
99項目

有報資料

本項に記載した将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たり、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定の設定を行っております。当該見積りにつきましては、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる各種の要因に関して仮定設定、情報収集を行い、見積金額を算出しておりますが、実際の結果は見積り自体に不確実性があるために、これらの見積りと異なる場合があります。
(2)経営成績の分析
① 売上高
当連結会計年度の売上高は、5,584,476千円(前連結会計年度は5,882,911千円、前連結会計年度比5.1%減)となりました。
これは、主に暖冬及び小雪のためのウィンターシーズンの営業期間短縮によるものであります。
② 売上原価、売上総利益
当連結会計年度の売上原価は、2,466,377千円(前連結会計年度は2,369,579千円、前連結会計年度比4.1%増)となりました。これは、主に平成27年11月にグループに加わった株式会社ハーレスキーリゾートの売上原価によるものであります。
以上の結果、売上総利益は3,118,099千円(前連結会計年度は3,513,331千円、前連結会計年度比11.2%減)となりました。
また、売上総利益率は、前年同期比3.9ポイント減の55.8%となりました。
③ 販売費及び一般管理費、営業利益
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、3,010,960千円(前連結会計年度は2,607,992千円、前連結会計年度比15.5%増)となりました。これは、当社における業容拡大に向けた給料手当及び法定福利費等の人件費の増加と、スキー場の修繕費の増加等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度の営業利益は、107,138千円(前連結会計年度は905,338千円、前連結会計年度比88.2%減)となりました。
また、営業利益率は、前年同期比13.5ポイント減の1.9%となりました。
④ 営業外損益、経常利益
当連結会計年度における営業外収益は8,399千円(前連結会計年度は9,623千円、前連結会計年度比12.7%減)となりました。これは、主に為替差益の減少によるものです。
営業外費用は20,081千円(前連結会計年度は69,138千円、前連結会計年度比71.0%減)となりました。これは主に前連結会計年度には発生した株式公開費用とKawaba Resort USA Inc.の開業費によるものです。
以上の結果、当連結会計年度の経常利益は、95,457千円(前連結会計年度は845,823千円、前連結会計年度比88.7%減)となりました。
また、経常利益率は、前年同期比12.7ポイント減の1.7%となりました。
⑤ 特別損益、当期純利益
当連結会計年度の特別利益は、固定資産売却益を1,407千円計上しました。
特別損失は、固定資産の減損損失172,225千円など174,302千円を計上しました。この結果、税金等調整前当期純損失は77,437千円となりました。
法人税、住民税及び事業税に法人税等還付税額と法人税等調整額を合わせた税金費用は24,179千円(前連結会計年度は83,846千円、前連結会計年度比71.2%減)となりました。この結果、親会社株主に帰属する当期純損失は117,036千円(前連結会計年度は706,652千円の親会社株主に帰属する当期純利益)となりました。
また、当期純利益率は△2.1%となりました。
(3)経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社グループは、スキー場事業を展開しております。収益の大半は、ウィンターシーズンに集中しており、降雪の状況、景気変動による個人消費に大きく影響を受ける傾向にあり、当社グループの経営成績に影響を与える要因については「第2 事業の状況 4.事業等のリスク」に記載のとおりであります。
(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況の詳細につきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
(5)財政状態の分析
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末と比して354,753千円減少し、2,407,014千円(前連結会計年度末比12.8%減)となりました。これは主に現金及び預金の減少であります。
② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末と比して486,635千円増加し、3,261,899千円(前連結会計年度末比17.5%増)となりました。項目別の状況は以下のとおりであります。
(有形固定資産)
当連結会計年度末における有形固定資産は、前連結会計年度末と比して492,939千円増加し、2,591,225千円(前連結会計年度末比23.5%増)となりました。これは、主に株式会社ハーレスキーリゾート取得に伴う増加であります。
(無形固定資産)
当連結会計年度末における無形固定資産は、前連結会計年度末と比して78,393千円減少し、265,475千円(前連結会計年度末比22.8%減)となりました。これは、主にのれんの償却による減少であります。
(投資その他の資産)
当連結会計年度末における投資その他の資産は、前連結会計年度末と比して72,088千円増加し、405,198千円(前連結会計年度末比21.6%増)となりました。これは、主に繰延税金資産の増加によるものであります。
③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比して108,644千円増加し、548,855千円(前連結会計年度末比24.7%増)となりました。これは、主に未払金の増加によるものであります。
④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末と比して129,167千円増加し、343,192千円(前連結会計年度末比60.4%増)となりました。これは、主に長期借入金の増加によるものであります。
⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比して105,930千円減少し、4,776,866千円(前連結会計年度末比2.2%減)となりました。これは、当期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少が要因であります。
(6)経営戦略の現状と見通し
運営する8スキー場に加え、レンタル事業やメンテナンス事業を行うグループ会社のノウハウを活かし、安全性を高めつつ、集客活動やサービスをさらに強化してまいります。
ウィンターシーズンにおいては、HAKUBA VALLEYが世界的なスキーリゾートエリアとして展開していく中、エリア内共通自動改札システム及び共通ICチケットを導入し、顧客の利便性を高め、エリア内シャトルバスのさらなる強化を実施し、HAKUBA VALLEYの各スキー場間の行き来の利便性をますます高めてまいる予定であります。また、旅行博への出展及び旅行会社への営業活動を一層強化し、メディアへの露出も積極的に実施してまいります。さらに、当社グループの各スキー場においては、魅力的なテナントの誘致、利便性の高いバス運行、ノンスキーヤーでも楽しめるゲレンデサービスの強化、海外からの顧客に強みを持つスパイシーレンタルの当社グループ内スキー場への出店、及びサービス面での取り組みを積極的に実施してまいります。
グリーンシーズンにおいては、ゴンドラやロープウェイを有するスキー場では、自然の景観の強みを活かして、必要な投資を実施しつつ、集客に努め、宿泊施設を有するスキー場では、サマーキャンプやスポーツ合宿等、団体顧客の受け入れを強化し、また、地元産の特産米を使用したおにぎり店の拡販を目指すなど、収益強化を行ってまいります。
新規スキー場や周辺事業の取得につきましては、マーケットの動向を慎重に見極めつつ継続的に検討し、適宜適切に実施してまいります。

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