訂正有価証券届出書(新規公開時)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 売上高 | 4,244,943 | 4,192,462 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 134,792 | 84,497 |
| 当期製品製造原価 | 2,875,586 | 2,752,879 |
| 合計 | 3,010,379 | 2,837,376 |
| 製品期末たな卸高 | 84,497 | 66,096 |
| 製品売上原価 | 2,925,881 | 2,771,280 |
| 売上総利益 | 1,319,061 | 1,421,182 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 121,347 | 72,559 |
| 役員報酬 | 44,570 | 45,360 |
| 給料 | 376,479 | 372,531 |
| 法定福利費 | 71,922 | 71,789 |
| 賞与引当金繰入額 | 36,257 | 57,112 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,768 | 7,747 |
| 退職給付費用 | 5,926 | 13,358 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,572 | - |
| 減価償却費 | 28,483 | 25,252 |
| 賃借料 | 201,983 | 72,974 |
| 研究開発費 | ※2 33,383 | 62,023 |
| その他 | 226,512 | 214,123 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,155,208 | 1,014,832 |
| 営業利益 | 163,853 | 406,349 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,870 | 4,059 |
| 受取配当金 | ※1 47,578 | 108 |
| 受取地代家賃 | 10,489 | 11,743 |
| 為替差益 | 158,600 | 57,436 |
| その他 | 47,634 | 9,340 |
| 営業外収益合計 | 266,173 | 82,688 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 105,697 | 96,134 |
| その他 | 24,333 | 5,624 |
| 営業外費用合計 | 130,030 | 101,758 |
| 経常利益 | 299,995 | 387,280 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,247 | - |
| 特別利益合計 | 2,247 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | ※4 1,127 |
| 固定資産除却損 | ※3 17,499 | ※3 3,951 |
| 関係会社株式評価損 | - | 46,365 |
| 役員退職慰労金 | 3,000 | - |
| 特別損失合計 | 20,499 | 51,444 |
| 税引前当期純利益 | 281,743 | 335,835 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39,001 | 37,585 |
| 法人税等調整額 | 137,589 | 165,456 |
| 法人税等合計 | 176,591 | 203,042 |
| 当期純利益 | 105,152 | 132,793 |