訂正有価証券報告書-第11期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年8月31日) | 当事業年度 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,595 | 2,145 |
| 売掛金 | ※1 485 | ※1 526 |
| 前渡金 | 0 | 1 |
| 前払費用 | 19 | 11 |
| 未収収益 | ※1 14 | ※1 34 |
| その他 | ※1 344 | ※1 491 |
| 貸倒引当金 | △17 | △23 |
| 流動資産合計 | 3,442 | 3,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16 | 137 |
| 工具、器具及び備品 | 27 | 87 |
| 建設仮勘定 | 4 | - |
| 減価償却累計額 | △27 | △52 |
| 有形固定資産合計 | 21 | 172 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | - |
| 商標権 | 1 | 0 |
| ソフトウエア | 36 | 6 |
| その他 | 6 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 44 | 153 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35 | 55 |
| 関係会社株式 | 6,835 | 8,273 |
| 関係会社出資金 | - | 103 |
| 長期貸付金 | ※1 861 | ※1 861 |
| その他 | 42 | 152 |
| 投資その他の資産合計 | 7,774 | 9,446 |
| 固定資産合計 | 7,841 | 9,772 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 7 | - |
| 繰延資産合計 | 7 | - |
| 資産合計 | 11,290 | 12,960 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年8月31日) | 当事業年度 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 4 | ※1 9 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 730 | 192 |
| 未払金 | ※1 30 | ※1 322 |
| 預り金 | 13 | ※1 176 |
| 未払費用 | 4 | 5 |
| 未払法人税等 | 50 | 5 |
| その他 | 1 | 0 |
| 流動負債合計 | 836 | 713 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,394 | 2,437 |
| 長期借入金 | ※2 192 | - |
| 資産除去債務 | - | 57 |
| その他 | - | 355 |
| 固定負債合計 | 2,587 | 2,850 |
| 負債合計 | 3,423 | 3,563 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,690 | 5,420 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,679 | 5,409 |
| 資本剰余金合計 | 4,679 | 5,409 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,540 | △1,457 |
| 利益剰余金合計 | △1,540 | △1,457 |
| 株主資本合計 | 7,830 | 9,371 |
| 新株予約権 | 36 | 25 |
| 純資産合計 | 7,867 | 9,397 |
| 負債純資産合計 | 11,290 | 12,960 |