有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 760,950 | 840,831 |
受取手形 | 8,612 | ※2 10,023 |
売掛金 | 48,971 | 62,230 |
原材料及び貯蔵品 | 20,042 | 29,517 |
前払費用 | 26,386 | 25,337 |
その他 | 24,499 | 801 |
流動資産合計 | 889,464 | 968,741 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,043 | 4,043 |
減価償却累計額 | △4,043 | △4,043 |
建物(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 20,553 | 21,043 |
減価償却累計額 | △20,553 | △21,043 |
工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 100 | 100 |
長期前払費用 | 4,405 | 1,317 |
その他 | 42,570 | 38,460 |
投資その他の資産合計 | 47,076 | 39,877 |
固定資産合計 | 47,076 | 39,877 |
資産合計 | 936,540 | 1,008,619 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 28,908 | 32,236 |
短期借入金 | ※1 40,000 | ※1 40,000 |
未払金 | 15,365 | 19,607 |
未払費用 | 8,681 | 9,270 |
未払法人税等 | 1,498 | 4,288 |
繰延税金負債 | 377 | - |
前受金 | 122,743 | 142,652 |
預り金 | 7,151 | 9,286 |
役員退職慰労引当金 | 7,210 | - |
その他 | - | 11,872 |
流動負債合計 | 231,935 | 269,213 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 1,468 | 1,755 |
役員退職慰労引当金 | 34,590 | 15,150 |
退職給付引当金 | 16,808 | 17,989 |
資産除去債務 | 7,227 | 7,322 |
長期前受金 | 265,239 | 274,621 |
長期未払金 | 7,681 | 4,848 |
固定負債合計 | 333,014 | 321,687 |
負債合計 | 564,950 | 590,901 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 267,680 | 283,755 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 187,680 | 203,755 |
その他資本剰余金 | 283 | 283 |
資本剰余金合計 | 187,963 | 204,038 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △71,117 | △57,138 |
利益剰余金合計 | △71,117 | △57,138 |
自己株式 | △12,936 | △12,936 |
株主資本合計 | 371,590 | 417,718 |
純資産合計 | 371,590 | 417,718 |
負債純資産合計 | 936,540 | 1,008,619 |