イワキ(6237)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,830,493 | 25,146,605 |
| 売上原価 | 16,416,630 | 16,971,391 |
| 売上総利益 | 8,413,862 | 8,175,213 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,880,713 | 6,710,002 |
| 全事業営業利益 | 1,533,149 | 1,465,210 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 72,353 | 30,573 |
| 受取配当金 | 42,112 | 26,255 |
| 持分法による投資利益 | 410,934 | 488,458 |
| 為替差益 | - | 118,014 |
| その他 | 81,160 | 66,075 |
| 営業外収益計 | 606,561 | 729,377 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38,829 | 25,699 |
| 為替差損 | 70,165 | - |
| 株式交付費 | 8,907 | - |
| 上場関連費用 | 13,098 | - |
| 賃貸費用 | 7,743 | 20,563 |
| その他 | 9,064 | 11,618 |
| 営業外費用計 | 147,808 | 57,882 |
| 当期経常利益 | 1,991,903 | 2,136,705 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,023 | 19,996 |
| 特別利益計 | 1,023 | 19,996 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,544 | 1,703 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 8,439 |
| 特別損失計 | 4,544 | 10,142 |
| 税引前当年度純利益 | 1,988,382 | 2,146,559 |
| 法人税 | 580,783 | 534,490 |
| 法人税等調整額 | -123,154 | -84,219 |
| 法人税等合計 | 457,628 | 450,271 |
| 四半期純利益 | 1,530,753 | 1,696,288 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3,168 | 5,383 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,527,585 | 1,690,904 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,598,798 | 20,768,786 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 69,489 | 26,377 |
| 受取配当金 | 414,873 | 546,075 |
| 為替差益 | - | 126,411 |
| その他 | 64,950 | 54,476 |
| 営業外収益計 | 549,313 | 753,340 |
| 売上原価 | 14,674,273 | 14,887,723 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38,752 | 18,124 |
| 為替差損 | 12,958 | - |
| 支払手数料 | 3,441 | 5,003 |
| 株式交付費 | 8,907 | - |
| 上場関連費用 | 13,098 | - |
| その他 | 5,623 | 6,163 |
| 営業外費用計 | 82,781 | 29,290 |
| 売上総利益 | 5,924,524 | 5,881,062 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 19,510 |
| 特別利益計 | - | 19,510 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,302 | 1,685 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 8,439 |
| 特別損失計 | 4,302 | 10,124 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,868,918 | 5,007,957 |
| 全事業営業利益 | 1,055,606 | 873,105 |
| 当期経常利益 | 1,522,137 | 1,597,155 |
| 税引前当年度純利益 | 1,517,835 | 1,606,541 |
| 法人税 | 381,820 | 344,036 |
| 法人税等調整額 | 5,710 | -27,420 |
| 法人税等合計 | 387,531 | 316,615 |
| 四半期純利益 | 1,130,304 | 1,289,925 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,918 | 8,620 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 2,753,247 | 2,618,831 |
| 賞与引当金繰入額 | 315,767 | 312,153 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 100,120 |
| 退職給付費用 | 110,417 | 139,624 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,297 | -4,265 |
| のれん償却額 | 23,358 | 20,207 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 513,422 | 532,640 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,571,995 | 1,551,332 |
| 賞与引当金繰入額 | 315,507 | 308,504 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 100,120 |
| 退職給付費用 | 107,449 | 134,870 |
| 減価償却費 | 88,470 | 88,091 |
| 研究開発費 | 513,422 | 529,858 |