半期報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 823,042 | 632,146 | |||||||||
| 前払費用 | 8,071 | 28,951 | |||||||||
| 前払金 | 507 | 897 | |||||||||
| 未収入金 | 8,637 | 3,839 | |||||||||
| 立替金 | 7,603 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,485 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 840,377 | 665,834 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 235 | ※ 269 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 235 | 269 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 118 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 118 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 敷金 | 1,264 | 1,264 | |||||||||
| 長期前払費用 | 124 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,398 | 1,274 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,634 | 1,661 | |||||||||
| 資産合計 | 842,011 | 667,496 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 16,674 | 35,597 | |||||||||
| 未払費用 | 7,812 | 5,974 | |||||||||
| 預り金 | 993 | 530 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,662 | 4,331 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,098 | 1,240 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,241 | 47,673 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 13,446 | 11,462 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4,850 | 7,012 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 150 | 190 | |||||||||
| 固定負債合計 | 58,446 | 58,665 | |||||||||
| 負債合計 | 93,687 | 106,339 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,621,400 | 1,621,400 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,721,400 | 1,721,400 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,173,076 | △1,360,243 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,173,076 | △1,360,243 | |||||||||
| 株主資本合計 | 748,323 | 561,156 | |||||||||
| 純資産合計 | 748,323 | 561,156 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 842,011 | 667,496 | |||||||||