有価証券報告書-第8期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 400,139 | 571,787 |
| 売掛金 | 89,997 | 162,663 |
| 前払費用 | 56,325 | 83,316 |
| 繰延税金資産 | 1,492 | 1,933 |
| その他 | ※ 45,109 | ※ 62,049 |
| 貸倒引当金 | △174 | △126 |
| 流動資産合計 | 592,889 | 881,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,900 | 104,867 |
| 減価償却累計額 | △8,728 | △14,189 |
| 建物(純額) | 49,171 | 90,677 |
| 工具、器具及び備品 | 28,906 | 53,914 |
| 減価償却累計額 | △14,644 | △24,828 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,261 | 29,086 |
| 有形固定資産合計 | 63,433 | 119,764 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 3,642 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,718 |
| 無形固定資産合計 | - | 7,361 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 16,102 |
| 関係会社株式 | 66,115 | 133,512 |
| 繰延税金資産 | 5,029 | 3,359 |
| 敷金 | 149,850 | 149,723 |
| その他 | - | 5 |
| 投資その他の資産合計 | 220,995 | 302,703 |
| 固定資産合計 | 284,428 | 429,830 |
| 資産合計 | 877,318 | 1,311,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,882 | 142,850 |
| 未払費用 | 34,361 | 10,948 |
| 未払法人税等 | 12,532 | 63,379 |
| 前受金 | 202,764 | 283,870 |
| 預り金 | 9,470 | 22,322 |
| その他 | 19,894 | 43,119 |
| 流動負債合計 | 349,906 | 566,492 |
| 負債合計 | 349,906 | 566,492 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 225,950 | 226,662 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 119,450 | 120,162 |
| その他資本剰余金 | 54,161 | 94,971 |
| 資本剰余金合計 | 173,611 | 215,133 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 132,040 | 303,193 |
| 利益剰余金合計 | 132,040 | 303,193 |
| 自己株式 | △4,190 | △193 |
| 株主資本合計 | 527,412 | 744,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 86 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 86 |
| 新株予約権 | - | 77 |
| 純資産合計 | 527,412 | 744,960 |
| 負債純資産合計 | 877,318 | 1,311,452 |