ヴィスコ・テクノロジーズ(6698)の損益計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,307,275 | 3,565,717 |
| 売上原価 | 1,515,596 | 1,544,583 |
| 売上総利益 | 1,791,679 | 2,021,133 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,326,843 | 1,477,716 |
| 全事業営業利益 | 464,835 | 543,417 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 536 | 939 |
| 為替差益 | 1,651 | - |
| 協賛金収入 | - | 194 |
| その他 | 14 | 27 |
| 営業外収益計 | 2,201 | 1,161 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,300 | 20,734 |
| 為替差損 | - | 22,381 |
| 株式交付費 | 6,524 | - |
| 株式公開費用 | 16,633 | 15,000 |
| その他 | 3,805 | 3,628 |
| 営業外費用計 | 49,263 | 61,744 |
| 当期経常利益 | 417,774 | 482,833 |
| 固定資産売却益 | - | 440 |
| 特別利益計 | - | 440 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 41 | - |
| 固定資産除却損 | 157 | 1,123 |
| 特別損失計 | 198 | 1,123 |
| 税引前当年度純利益 | 417,575 | 482,150 |
| 法人税 | 100,432 | 50,573 |
| 法人税等調整額 | -10,227 | 7,232 |
| 法人税等合計 | 90,204 | 57,806 |
| 四半期純利益 | 327,371 | 424,344 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 25,490 | 18,034 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 301,880 | 406,309 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,953,060 | 2,906,674 |
| 売上原価 | 1,471,853 | 1,448,150 |
| 売上総利益 | 1,481,207 | 1,458,524 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,106,815 | 1,222,211 |
| 全事業営業利益 | 374,391 | 236,313 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 552 | 841 |
| 協賛金収入 | - | 194 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外収益計 | 554 | 1,035 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,272 | 20,734 |
| 為替差損 | 3,027 | 487 |
| 株式交付費 | 6,524 | - |
| 株式公開費用 | 16,633 | 15,000 |
| その他 | 3,805 | 3,628 |
| 営業外費用計 | 52,263 | 39,850 |
| 当期経常利益 | 322,681 | 197,498 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 440 |
| 特別利益計 | - | 440 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 86 | 440 |
| 関係会社株式評価損 | 3,688 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 30,809 | - |
| 特別損失計 | 34,584 | 440 |
| 税引前当年度純利益 | 288,097 | 197,498 |
| 法人税 | 88,244 | 42,047 |
| 法人税等調整額 | -13,305 | 6,091 |
| 法人税等合計 | 74,939 | 48,138 |
| 四半期純利益 | 213,158 | 149,359 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 9,673 | 12,674 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 93,960 | 107,481 |
| 給料及び手当 | 335,254 | 390,434 |
| 賞与引当金繰入額 | 54,960 | 44,637 |
| 退職給付費用 | 15,872 | 18,835 |
| 減価償却費 | 40,037 | 53,515 |
| 研究開発費 | 158,314 | 165,590 |
| 旅費及び交通費 | 111,411 | 127,350 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 158,314 | 165,590 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 93,960 | 105,840 |
| 給料及び手当 | 233,835 | 266,636 |
| 賞与引当金繰入額 | 54,960 | 44,637 |
| 退職給付費用 | 14,859 | 17,550 |
| 減価償却費 | 32,471 | 42,983 |
| 研究開発費 | 158,314 | 165,590 |
| 旅費及び交通費 | 93,369 | 102,259 |