営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2023年12月31日
- 8億1981万
- 2024年12月31日 +111.31%
- 17億3235万
個別
- 2023年12月31日
- 3億9260万
- 2024年12月31日 +111.52%
- 8億3043万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 2025/03/28 16:02
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。(単位:千円) 全社費用(注) △276,581 △339,108 連結財務諸表の営業利益 819,810 1,732,358
- #2 会計上の見積りの変更、連結財務諸表(連結)
- 当社グループが所有する機械装置及び運搬具のうち、バス車両及び一般乗用車については、新規投資、自社所有への方針の転換等を契機に、使用実績等を加味し、将来の使用可能期間の検証を行った結果、従来の耐用年数よりも長期間の使用が見込めることが判明したため、当連結会計年度よりバス車両及び一般乗用車に対し、耐用年数をバス車両5年及び一般乗用車6年からバス車両10年及び一般乗用車12年に変更しております。2025/03/28 16:02
この変更により、従来と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ20,332千円増加しております。 - #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- また、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。2025/03/28 16:02
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 - #4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- (2) 目標とする経営指標2025/03/28 16:02
当社グループは、主な経営指標として、全社及び各事業の売上高及び営業利益を継続的に成長させ、またその成長率を維持向上させることを重視し、拡大するインバウンド旅行需要を取り込み、収益性の向上と継続的な成長を目指しております。
(3) 中長期的な会社の経営戦略 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 販売費及び一般管理費は、各事業において人員の増加、給与のベースアップを実施し、人件費が前年に対し17.1%増加、各事業において稼働の増加に伴い変動経費を中心には増加し、経費全体で前年に対し35.0%増加する結果となりました。2025/03/28 16:02
これらの結果、当連結会計年度の営業利益は1,732,358千円(前年同期比111.3%増)となりました。
営業外収益は、前連結会計年度に対し、補助金収入が31,228千円減少等し、9,224千円の計上、営業外費用は、支払利息が11,361千円減少した一方、為替差損が12,290千円増加し、98,111千円の計上となっております。この結果、当連結会計年度の経常利益は1,643,472千円(前年同期比114.5%増)となりました。