訂正有価証券届出書(新規公開時)
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | ||
| その他資本 剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 50,000 | 220 | 220 |
| 当期変動額 | |||
| 当期純利益 | |||
| 特別償却準備金の取崩 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - |
| 当期末残高 | 50,000 | 220 | 220 |
| 株主資本 | ||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | |||
| 当期首残高 | 33,153 | 379,575 | 412,729 | 462,949 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | 303,354 | 303,354 | 303,354 | |
| 特別償却準備金の取崩 | △4,736 | 4,736 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | △4,736 | 308,091 | 303,354 | 303,354 |
| 当期末残高 | 28,417 | 687,666 | 716,084 | 766,304 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | 462,949 |
| 当期変動額 | |||
| 当期純利益 | 303,354 | ||
| 特別償却準備金の取崩 | - | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △19,172 | △19,172 | △19,172 |
| 当期変動額合計 | △19,172 | △19,172 | 284,181 |
| 当期末残高 | △19,172 | △19,172 | 747,131 |
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | ||
| その他資本 剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 50,000 | 220 | 220 |
| 当期変動額 | |||
| 当期純利益 | |||
| 特別償却準備金の取崩 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - |
| 当期末残高 | 50,000 | 220 | 220 |
| 株主資本 | ||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | |||
| 当期首残高 | 28,417 | 687,666 | 716,084 | 766,304 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | 707,048 | 707,048 | 707,048 | |
| 特別償却準備金の取崩 | △4,776 | 4,776 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | △4,776 | 711,825 | 707,048 | 707,048 |
| 当期末残高 | 23,640 | 1,399,492 | 1,423,132 | 1,473,353 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △19,172 | △19,172 | 747,131 |
| 当期変動額 | |||
| 当期純利益 | 707,048 | ||
| 特別償却準備金の取崩 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5,151 | 5,151 | 5,151 |
| 当期変動額合計 | 5,151 | 5,151 | 712,200 |
| 当期末残高 | △14,021 | △14,021 | 1,459,331 |