訂正有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)
(追加情報)
(不適切な財務報告書の訂正)
当社および連結子会社の2021年3月期および2022年3月期の会計処理において、一部に疑義があるとの指摘を外部機関より受けました。
本疑義を呈されたことから、当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置し調査を進めてまいりました。
その結果、以下取引において不適切な会計処理がなされていたとの報告を受けました。
① 当社における投資有価証券の取得価額の過大計上
② 連結上の子会社株式売却益の過大計上
③ 複数の連結子会社における、複数の売上高の前倒し計上又は架空計上
④ 連結子会社における売上原価の二重計上
⑤ 連結子会社における資産性のない在庫の過大計上
⑥ 連結子会社における資産性のない仕掛品の過大計上
⑦ 複数の連結子会社における資産性のない又は企業会計上許容される範囲を逸脱したソフトウェア及びソフトウェ
ア仮勘定の過大計上
これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表および財務諸表並びに四半期連結財務諸表で対象となる部分について、それぞれ訂正を行い、訂正報告書を提出しております。
(不適切な財務報告書の訂正)
当社および連結子会社の2021年3月期および2022年3月期の会計処理において、一部に疑義があるとの指摘を外部機関より受けました。
本疑義を呈されたことから、当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置し調査を進めてまいりました。
その結果、以下取引において不適切な会計処理がなされていたとの報告を受けました。
① 当社における投資有価証券の取得価額の過大計上
② 連結上の子会社株式売却益の過大計上
③ 複数の連結子会社における、複数の売上高の前倒し計上又は架空計上
④ 連結子会社における売上原価の二重計上
⑤ 連結子会社における資産性のない在庫の過大計上
⑥ 連結子会社における資産性のない仕掛品の過大計上
⑦ 複数の連結子会社における資産性のない又は企業会計上許容される範囲を逸脱したソフトウェア及びソフトウェ
ア仮勘定の過大計上
これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表および財務諸表並びに四半期連結財務諸表で対象となる部分について、それぞれ訂正を行い、訂正報告書を提出しております。