訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/06/28 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払賞与9,825千円
一括償却資産損金算入超過額858
減価償却超過額11,261
事業撤退損否認3,364
敷金償却否認719
税務上の繰越欠損金(注)318,533
繰延税金資産小計344,561千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△318,533
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△5,273
評価性引当額小計△323,807千円
繰延税金資産合計20,754千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
単位:千円
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)318,533318,533
評価性引当額△318,533△318,533
繰延税金資産

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払賞与12,334千円
一括償却資産損金算入超過額383
減価償却超過額2,002
事業撤退損否認1,202
敷金償却否認1,130
税務上の繰越欠損金(注)304,107
繰延税金資産小計321,161千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△282,221
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2,295
評価性引当額小計△284,516千円
繰延税金資産合計36,644千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
単位:千円
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)304,107304,107
評価性引当額△282,221△282,221
繰延税金資産21,886(b)21,886

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金304,107千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産21,886千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、主に2020年6月期に税引前当期純損失を661,016千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.59%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△4.73%
住民税均等割等2.92%
評価性引当額の増減△50.14%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△17.35%

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