有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注) 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で、「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注) 1.当事業年度より、収益の実態に即した表示にするため、「BPOサービス」を「手数料収入」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、その内容に与える影響はありません。また、前事業年度についても変更後の名称で記載しております。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で、「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
契約資産は、顧客と締結したメンテナンス契約について期末時点で完了しているが未請求の請負作業及び車両メンテナンス機会の提供に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該メンテナンスに対する対価は、請負作業の完了または時の経過に従い、毎月末に請求し、翌月末に受領しております。
契約負債は、主に、請負作業の完了または時の経過により収益を認識するメンテナンス契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち前事業年度期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、841,806千円であります。前事業年度において契約資産が198,295千円、契約負債が142,882千円それぞれ増加した主な理由は、管理台数の増加によるものであります。
当事業年度に認識された収益の額のうち当事業年度期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、955,891千円であります。当事業年度において契約資産が366,702千円、契約負債が81,359千円それぞれ増加した主な理由は、管理台数の増加によるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
2025年3月31日現在、残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,287,232千円であります。当社は残存履行義務について、履行義務の充足に連れて、今後1年から8年の間で収益を認識することを見込んでおります。
2026年3月31日現在、残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,368,592千円であります。当社は残存履行義務について、履行義務の充足に連れて、今後1年から8年の間で収益を認識することを見込んでおります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| メンテナンス受託サービス | 7,071,170 |
| 手数料収入 | 866,279 |
| 車両販売 | 499,369 |
| その他 | 6,398 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,443,218 |
| その他の収益 | 99,444 |
| 外部顧客への売上高 | 8,542,662 |
(注) 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で、「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| メンテナンス受託サービス | 8,365,184 |
| 手数料収入 | 954,733 |
| 車両販売 | 496,788 |
| その他 | 12,501 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 9,829,208 |
| その他の収益 | 96,181 |
| 外部顧客への売上高 | 9,925,390 |
(注) 1.当事業年度より、収益の実態に即した表示にするため、「BPOサービス」を「手数料収入」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、その内容に与える影響はありません。また、前事業年度についても変更後の名称で記載しております。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で、「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 1,553,933 | 2,148,173 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 2,148,173 | 2,032,099 |
| 契約資産(期首残高) | 1,140,082 | 1,338,377 |
| 契約資産(期末残高) | 1,338,377 | 1,705,080 |
| 契約負債(期首残高) | 1,144,350 | 1,287,232 |
| 契約負債(期末残高) | 1,287,232 | 1,368,592 |
契約資産は、顧客と締結したメンテナンス契約について期末時点で完了しているが未請求の請負作業及び車両メンテナンス機会の提供に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該メンテナンスに対する対価は、請負作業の完了または時の経過に従い、毎月末に請求し、翌月末に受領しております。
契約負債は、主に、請負作業の完了または時の経過により収益を認識するメンテナンス契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち前事業年度期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、841,806千円であります。前事業年度において契約資産が198,295千円、契約負債が142,882千円それぞれ増加した主な理由は、管理台数の増加によるものであります。
当事業年度に認識された収益の額のうち当事業年度期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、955,891千円であります。当事業年度において契約資産が366,702千円、契約負債が81,359千円それぞれ増加した主な理由は、管理台数の増加によるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
2025年3月31日現在、残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,287,232千円であります。当社は残存履行義務について、履行義務の充足に連れて、今後1年から8年の間で収益を認識することを見込んでおります。
2026年3月31日現在、残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,368,592千円であります。当社は残存履行義務について、履行義務の充足に連れて、今後1年から8年の間で収益を認識することを見込んでおります。