ホーブ(1382)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 453,624 | 301,048 |
| 売掛金 | 278,674 | 331,380 |
| たな卸資産 | 56,344 | 59,000 |
| 繰延税金資産 | 2,008 | 2,704 |
| 未収還付法人税等 | 1,482 | 2,762 |
| その他 | 99,194 | 40,697 |
| 貸倒引当金 | -306 | -260 |
| 流動資産計 | 891,022 | 737,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 424,236 | 414,236 |
| 減価償却累計額 | -315,288 | -414,236 |
| 建物及び構築物(純額) | 108,947 | - |
| 機械装置及び運搬具 | 291,677 | 288,701 |
| 減価償却累計額 | -249,685 | -287,333 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 41,991 | 1,367 |
| 土地 | 70,111 | 37,400 |
| その他 | 39,967 | 31,638 |
| 減価償却累計額 | -38,676 | -31,480 |
| その他(純額) | 1,290 | 158 |
| 有形固定資産合計 | 222,341 | 38,926 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,950 | - |
| その他 | 2,080 | - |
| 無形固定資産合計 | 23,030 | - |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 687 | 1,367 |
| 繰延税金資産 | 2,579 | 3,308 |
| その他 | 37,163 | 41,737 |
| 貸倒引当金 | -1,426 | -1,426 |
| 投資その他の資産合計 | 39,003 | 44,987 |
| 固定資産計 | 284,375 | 83,913 |
| 資産の部合計 | 1,175,398 | 821,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 96,746 | 104,926 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 13,008 |
| 未払金 | 48,593 | 55,024 |
| 未払法人税等 | 14,312 | 385 |
| 賞与引当金 | 1,767 | - |
| 繰延税金負債 | 17 | - |
| その他 | 19,377 | 10,804 |
| 流動負債計 | 180,814 | 184,149 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 48,740 |
| 退職給付に係る負債 | 41,083 | 38,263 |
| 役員退職慰労引当金 | 81,560 | 85,230 |
| 資産除去債務 | 2,997 | 4,144 |
| 繰延税金負債 | 90 | 846 |
| 固定負債計 | 125,732 | 177,223 |
| 負債の部合計 | 306,546 | 361,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 421,250 | 421,250 |
| 資本剰余金 | 432,250 | 432,250 |
| 利益剰余金 | 15,834 | -393,659 |
| 自己株式 | -90 | -166 |
| 株主資本合計 | 869,244 | 459,674 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -392 | 199 |
| その他の包括利益累計額合計 | -392 | 199 |
| 純資産の部合計 | 868,851 | 459,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,398 | 821,248 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 240,253 | 273,904 |
| 売掛金 | 183,879 | 323,794 |
| 商品及び製品 | 23,261 | 28,706 |
| 仕掛品 | 25,068 | 25,789 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,390 | 4,195 |
| 前払費用 | 4,971 | 8,604 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 10,000 |
| 未収還付法人税等 | 1,482 | 2,762 |
| その他 | 5,916 | 30,249 |
| 貸倒引当金 | -257 | -260 |
| 流動資産計 | 587,967 | 707,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 105,255 | - |
| 構築物 | 2,668 | - |
| 機械及び装置 | 38,415 | - |
| 車両及び運搬具(純額) | 1,688 | - |
| 工具器具・備品(純額) | 478 | - |
| 土地 | 70,111 | 37,400 |
| 有形固定資産合計 | 218,617 | 37,400 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,481 | - |
| 商標権 | 77 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,558 | - |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 687 | 1,367 |
| 関係会社株式 | 172,800 | - |
| 出資金 | 130 | 171 |
| 長期貸付金 | 28,000 | - |
| 長期前払費用 | 243 | 2,056 |
| 敷金及び保証金 | 21,671 | 30,409 |
| その他 | 4,731 | 5,887 |
| 貸倒引当金 | -1,672 | -1,434 |
| 投資その他の資産合計 | 226,592 | 38,458 |
| 固定資産計 | 446,767 | 75,858 |
| 資産の部合計 | 1,034,735 | 783,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 64,420 | 96,299 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 13,008 |
| 未払金 | 47,111 | 61,701 |
| 未払費用 | 3,348 | 3,086 |
| 預り金 | 3,610 | 2,920 |
| その他 | 952 | - |
| 流動負債計 | 119,441 | 177,015 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 48,740 |
| 資産除去債務 | 2,416 | 3,554 |
| 退職給付引当金 | 28,916 | 32,397 |
| 役員退職慰労引当金 | 81,560 | 85,230 |
| 繰延税金負債 | 90 | 846 |
| 固定負債計 | 112,983 | 170,767 |
| 負債の部合計 | 232,425 | 347,783 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 421,250 | 421,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 432,250 | 432,250 |
| 資本剰余金合計 | 432,250 | 432,250 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -55,707 | -422,711 |
| 利益剰余金合計 | -50,707 | -417,711 |
| 自己株式 | -90 | -166 |
| 株主資本合計 | 802,702 | 435,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -392 | 199 |
| その他の包括利益累計額合計 | -392 | 199 |
| 純資産の部合計 | 802,310 | 435,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,735 | 783,605 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 23,821 | 28,706 |
| 仕掛品 | 27,482 | 25,789 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,041 | 4,504 |
注記等(個別)