有価証券報告書-第30期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 359,287 | 240,253 |
| 売掛金 | ※1 257,973 | ※1 183,879 |
| 商品及び製品 | 21,127 | 23,261 |
| 仕掛品 | 21,535 | 25,068 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,337 | 3,390 |
| 前払費用 | 5,039 | 4,971 |
| 繰延税金資産 | 15,627 | - |
| 短期貸付金 | ※1 20,000 | ※1 100,000 |
| 未収還付法人税等 | 14,004 | 1,482 |
| その他 | ※1 2,794 | ※1 5,916 |
| 貸倒引当金 | △3,590 | △257 |
| 流動資産合計 | 717,136 | 587,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,992 | 105,255 |
| 構築物 | 3,140 | 2,668 |
| 機械及び装置 | 41,865 | 38,415 |
| 車両運搬具 | 2,611 | 1,688 |
| 工具、器具及び備品 | 629 | 478 |
| 土地 | 70,111 | 70,111 |
| 有形固定資産合計 | 230,351 | 218,617 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 266 | - |
| 電話加入権 | 1,481 | 1,481 |
| 商標権 | 99 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 1,847 | 1,558 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,460 | 687 |
| 関係会社株式 | 172,800 | 172,800 |
| 出資金 | 129 | 130 |
| 長期貸付金 | ※1 40,000 | ※1 28,000 |
| 長期前払費用 | 207 | 243 |
| 繰延税金資産 | 9,056 | - |
| 敷金及び保証金 | 19,568 | 21,671 |
| その他 | 4,326 | 4,731 |
| 貸倒引当金 | △21,249 | △1,672 |
| 投資その他の資産合計 | 226,299 | 226,592 |
| 固定資産合計 | 458,497 | 446,767 |
| 資産合計 | 1,175,634 | 1,034,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 63,414 | ※1 64,420 |
| 未払金 | ※1 47,103 | ※1 47,111 |
| 未払費用 | 3,187 | 3,348 |
| 未払消費税等 | 490 | - |
| 預り金 | 3,787 | 3,610 |
| その他 | 897 | 952 |
| 流動負債合計 | 118,880 | 119,441 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 2,380 | 2,416 |
| 退職給付引当金 | 28,249 | 28,916 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,690 | 81,560 |
| 繰延税金負債 | - | 90 |
| 固定負債合計 | 106,319 | 112,983 |
| 負債合計 | 225,200 | 232,425 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 421,250 | 421,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 432,250 | 432,250 |
| 資本剰余金合計 | 432,250 | 432,250 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 91,766 | △55,707 |
| 利益剰余金合計 | 96,766 | △50,707 |
| 自己株式 | △90 | △90 |
| 株主資本合計 | 950,176 | 802,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 258 | △392 |
| 評価・換算差額等合計 | 258 | △392 |
| 純資産合計 | 950,434 | 802,310 |
| 負債純資産合計 | 1,175,634 | 1,034,735 |