有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 171 | 1,776 |
| 受取手形及び売掛金 | *2 60,816 | *2 68,258 |
| 商品及び製品 | 66,029 | 65,786 |
| 仕掛品 | 10,212 | 10,420 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,536 | 4,493 |
| 短期貸付金 | *2 24,600 | *2 20,891 |
| 繰延税金資産 | 2,142 | 1,973 |
| その他 | *2 8,589 | *2 9,288 |
| 流動資産合計 | 177,098 | 182,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1,*3 16,176 | *1,*3 14,140 |
| 機械及び装置 | *1,*3 5,883 | *1,*3 5,531 |
| 土地 | *1 10,552 | *1 10,263 |
| その他 | *1,*3 2,044 | *1,*3 1,455 |
| 有形固定資産合計 | 34,658 | 31,390 |
| 無形固定資産 | *1 2,152 | *1,*3 2,246 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | *1 29,211 | *1 29,529 |
| 関係会社株式 | *1 64,688 | *1 64,831 |
| 関係会社出資金 | 1,399 | 1,415 |
| 長期貸付金 | *2 29,349 | *2 28,910 |
| 繰延税金資産 | 2,061 | 1,591 |
| その他 | *2 2,038 | *2 1,920 |
| 貸倒引当金 | △166 | △134 |
| 投資その他の資産合計 | 128,581 | 128,065 |
| 固定資産合計 | 165,392 | 161,702 |
| 資産合計 | 342,490 | 344,592 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | *2 17,416 | *2 17,147 |
| 短期借入金 | *1 106,828 | *1 95,635 |
| 未払金 | *2 21,023 | *2 20,934 |
| 未払法人税等 | 3,156 | 1,967 |
| 移転損失引当金 | 131 | - |
| その他 | *2 3,635 | *2 5,120 |
| 流動負債合計 | 152,191 | 140,804 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | *1 117,654 | *1 122,681 |
| 退職給付引当金 | 11,583 | 10,793 |
| 環境対策引当金 | 13 | 12 |
| その他 | 2,596 | 3,132 |
| 固定負債合計 | 131,849 | 136,619 |
| 負債合計 | 284,040 | 277,424 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,000 | 20,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 10,949 | 10,949 |
| 資本剰余金合計 | 15,949 | 15,949 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,692 | 1,692 |
| 繰越利益剰余金 | 13,751 | 22,311 |
| 利益剰余金合計 | 15,443 | 24,003 |
| 自己株式 | △43 | △55 |
| 株主資本合計 | 51,348 | 59,896 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,101 | 7,271 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,101 | 7,271 |
| 純資産合計 | 58,450 | 67,167 |
| 負債純資産合計 | 342,490 | 344,592 |