有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 30,990 | 28,661 |
| 受取手形 | ※1 7,409 | ※1 10,095 |
| 完成工事未収入金 | ※1 92,143 | ※1 108,029 |
| 有価証券 | 11,999 | 5,999 |
| 未成工事支出金 | 28,693 | 17,465 |
| 材料貯蔵品 | 2,818 | 2,371 |
| 繰延税金資産 | 6,692 | 4,813 |
| その他 | 3,340 | 5,278 |
| 貸倒引当金 | △201 | △238 |
| 流動資産合計 | 183,887 | 182,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,051 | 67,358 |
| 減価償却累計額 | △49,699 | △50,861 |
| 建物(純額) | 14,352 | 16,496 |
| 構築物 | 6,370 | 6,924 |
| 減価償却累計額 | △4,778 | △4,835 |
| 構築物(純額) | 1,591 | 2,088 |
| 機械及び装置 | 8,152 | 8,589 |
| 減価償却累計額 | △7,068 | △6,971 |
| 機械及び装置(純額) | 1,084 | 1,617 |
| 車両運搬具 | 10,167 | 8,969 |
| 減価償却累計額 | △9,425 | △8,633 |
| 車両運搬具(純額) | 742 | 336 |
| 工具、器具及び備品 | 11,249 | 11,401 |
| 減価償却累計額 | △10,548 | △10,612 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 701 | 788 |
| 土地 | 56,378 | 56,089 |
| リース資産 | 2,961 | 2,912 |
| 減価償却累計額 | △1,388 | △1,288 |
| リース資産(純額) | 1,572 | 1,623 |
| 建設仮勘定 | 2,222 | 184 |
| 有形固定資産合計 | 78,646 | 79,224 |
| 無形固定資産 | 1,323 | 1,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 34,754 | ※2 43,025 |
| 関係会社株式 | ※2 6,923 | ※2 7,186 |
| 関係会社出資金 | 0 | - |
| 長期貸付金 | ※2 1,283 | ※2 3 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,378 | ※2 1,208 |
| 破産更生債権等 | 170 | 139 |
| 繰延税金資産 | 6,999 | 5,436 |
| その他 | 4,731 | 4,761 |
| 貸倒引当金 | △1,785 | △1,711 |
| 投資その他の資産合計 | 54,455 | 60,049 |
| 固定資産合計 | 134,424 | 140,515 |
| 資産合計 | 318,312 | 322,992 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 15,716 | ※1 14,919 |
| 工事未払金 | ※1 55,402 | ※1 61,893 |
| 短期借入金 | 5,800 | 5,900 |
| リース債務 | 500 | 536 |
| 未払法人税等 | 108 | 275 |
| 未成工事受入金 | 15,525 | 9,802 |
| 完成工事補償引当金 | 933 | 937 |
| 工事損失引当金 | 4,468 | 3,064 |
| その他 | 12,435 | 11,975 |
| 流動負債合計 | 110,891 | 109,304 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 300 | 200 |
| リース債務 | 942 | 917 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,130 | 7,304 |
| 退職給付引当金 | 27,088 | 32,312 |
| その他 | 304 | 299 |
| 固定負債合計 | 36,765 | 41,034 |
| 負債合計 | 147,656 | 150,339 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,264 | 10,264 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,241 | 6,241 |
| その他資本剰余金 | 4 | 5 |
| 資本剰余金合計 | 6,246 | 6,246 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 571 | 1,083 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,268 | 2,339 |
| 別途積立金 | 142,300 | 142,300 |
| 繰越利益剰余金 | 6,733 | 2,035 |
| 利益剰余金合計 | 151,874 | 147,757 |
| 自己株式 | △538 | △553 |
| 株主資本合計 | 167,846 | 163,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,762 | 15,352 |
| 土地再評価差額金 | △6,953 | △6,414 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,809 | 8,937 |
| 純資産合計 | 170,655 | 172,653 |
| 負債純資産合計 | 318,312 | 322,992 |