1885 東亜建設工業

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177項目
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有価証券報告書-第129期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:11
【資料】
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【項目】
177項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金33,64629,026
受取手形※1 3,048※1 3,974
完成工事未収入金※2 72,292※2 80,943
兼業事業未収入金※3 384※3 1,338
未成工事支出金4,5515,736
兼業事業支出金12086
販売用不動産3,8562,463
立替金7,52515,422
その他※4 6,817※4 7,750
貸倒引当金△289△311
流動資産合計131,952146,430
固定資産
有形固定資産
建物7,6597,249
減価償却累計額△5,786△5,524
建物(純額)1,8721,724
構築物1,7811,786
減価償却累計額△1,378△1,383
構築物(純額)403403
機械及び装置3,8993,553
減価償却累計額△2,735△2,943
機械及び装置(純額)1,164609
船舶7,7887,618
減価償却累計額△6,741△6,715
船舶(純額)1,047902
車両運搬具221200
減価償却累計額△136△132
車両運搬具(純額)8467
工具器具・備品2,2122,226
減価償却累計額△1,911△1,897
工具器具・備品(純額)301329
土地14,35715,112
リース資産714776
減価償却累計額△223△356
リース資産(純額)491419
建設仮勘定101,379
有形固定資産合計19,73320,949


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
無形固定資産534834
投資その他の資産
投資有価証券※5 14,043※5 11,875
関係会社株式※6 2,329※6 2,299
長期貸付金※7 5※7 1
関係会社長期貸付金※8 1,119※8 1,033
従業員に対する長期貸付金10
繰延税金資産6,4396,245
その他※9 1,966※9 1,960
貸倒引当金△567△559
投資その他の資産合計25,33622,857
固定資産合計45,60544,641
資産合計177,558191,072
負債の部
流動負債
支払手形※10 8,611※10 7,120
電子記録債務※11 15,708※11 23,881
工事未払金※12 22,474※12 28,930
短期借入金※13 13,295※13 13,144
リース債務153164
未払法人税等221275
未成工事受入金8,1869,924
兼業事業受入金7441
預り金15,43716,777
完成工事補償引当金587571
工事損失引当金1,0691,291
施工不良関連損失引当金10,7764,741
その他4,8787,391
流動負債合計101,473114,254
固定負債
長期借入金11,85212,013
リース債務379290
再評価に係る繰延税金負債2,3482,321
退職給付引当金1,2391,151
その他4484
固定負債合計15,86315,861
負債合計117,337130,115


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金18,97618,976
資本剰余金
資本準備金4,7444,744
その他資本剰余金13,42213,422
資本剰余金合計18,16718,167
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金14,00014,000
繰越利益剰余金2,4864,483
利益剰余金合計16,48618,483
自己株式△1,531△1,532
株主資本合計52,09854,094
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,5323,236
繰延ヘッジ損益△17△36
土地再評価差額金3,6063,661
評価・換算差額等合計8,1226,862
純資産合計60,22060,956
負債純資産合計177,558191,072

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