有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 338,048 | 364,322 |
設計監理売上高 | 8,073 | 9,473 |
賃貸管理収入 | 70,003 | 61,069 |
不動産売上高 | 138,016 | 145,772 |
その他の事業収入 | 4,779 | 6,934 |
売上高合計 | 558,919 | 587,571 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 307,866 | 330,646 |
設計監理売上原価 | 3,443 | 4,073 |
賃貸管理費用 | 58,609 | 50,058 |
不動産売上原価 | 132,009 | 136,046 |
その他の事業費用 | 3,534 | 5,385 |
売上原価合計 | 505,460 | 526,208 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 30,183 | 33,677 |
設計監理売上総利益 | 4,630 | 5,399 |
賃貸管理総利益 | 11,394 | 11,011 |
不動産売上総利益 | 6,007 | 9,727 |
その他の事業総利益 | 1,245 | 1,549 |
売上総利益合計 | 53,459 | 61,363 |
販売費及び一般管理費 | 29,130 | 32,525 |
全事業営業利益 | 24,329 | 28,838 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 438 | 352 |
受取配当金 | 154 | 155 |
持分法による投資利益 | 73 | 197 |
その他 | 779 | 899 |
営業外収益計 | 1,444 | 1,604 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,579 | 3,016 |
ローン付帯費用 | 1,955 | 1,467 |
その他 | 264 | 553 |
営業外費用計 | 5,797 | 5,036 |
当期経常利益 | 19,976 | 25,405 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 7 | 5,931 |
その他 | - | 106 |
特別利益計 | 7 | 6,037 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 128 | 64 |
減損損失 | 436 | 597 |
ホテル事業整理損失 | 7,715 | - |
その他 | - | 60 |
特別損失計 | 8,280 | 721 |
税引前当年度純利益 | 11,704 | 30,721 |
法人税 | 985 | 2,576 |
法人税等調整額 | -2,369 | 3,277 |
法人税等合計 | -1,384 | 5,853 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 13,088 | 24,868 |
少数株主持分利益 | 24 | 38 |
当年度純利益 | 13,064 | 24,830 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 278,334 | 286,423 |
業務受託売上高 | 5,316 | 6,245 |
設計監理売上高 | 8,118 | 9,573 |
貸室営業収入 | 2,772 | 2,103 |
不動産売上高 | 116,896 | 117,878 |
売上高合計 | 411,436 | 422,221 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 258,965 | 265,913 |
業務受託売上原価 | 1,934 | 2,270 |
設計監理売上原価 | 3,461 | 4,080 |
貸室営業費用 | 1,849 | 1,420 |
不動産売上原価 | 114,308 | 113,136 |
売上原価合計 | 380,516 | 386,818 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 19,369 | 20,511 |
業務受託売上総利益 | 3,382 | 3,975 |
設計監理売上総利益 | 4,657 | 5,492 |
貸室営業総利益 | 923 | 683 |
不動産売上総利益 | 2,589 | 4,742 |
売上総利益合計 | 30,920 | 35,403 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 351 | 419 |
従業員給料手当 | 5,317 | 5,700 |
賞与引当金繰入額 | 336 | 656 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 111 |
退職給付費用 | 388 | 245 |
法定福利費 | 769 | 834 |
福利厚生費 | 342 | 472 |
修繕維持費 | 176 | 201 |
事務用品費 | 290 | 375 |
通信交通費 | 461 | 444 |
動力用水光熱費 | 128 | 144 |
調査研究費 | 621 | 637 |
広告宣伝費 | 277 | 855 |
貸倒引当金繰入額 | -292 | -11 |
交際費 | 309 | 339 |
寄付金 | 8 | 7 |
地代家賃 | 1,715 | 1,625 |
減価償却費 | 206 | 221 |
租税公課 | 618 | 654 |
保険料 | 156 | 161 |
雑費 | 2,082 | 2,177 |
販売費・一般管理費計 | 14,258 | 16,265 |
全事業営業利益 | 16,662 | 19,138 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 536 | 533 |
受取配当金 | 1,927 | 1,996 |
その他 | 541 | 696 |
営業外収益計 | 3,004 | 3,224 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,033 | 2,604 |
ローン付帯費用 | 1,935 | 1,200 |
その他 | 158 | 540 |
営業外費用計 | 5,125 | 4,344 |
当期経常利益 | 14,540 | 18,018 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | 745 |
匿名組合分配金 | - | 1,704 |
その他 | - | 44 |
特別利益計 | 2 | 2,493 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 50 | 12 |
減損損失 | 0 | 514 |
ホテル事業整理損失 | 3,695 | - |
特別損失計 | 3,745 | 526 |
税引前当年度純利益 | 10,798 | 19,986 |
法人税 | -2,099 | -1,491 |
法人税等調整額 | -3,056 | 2,629 |
法人税等合計 | -5,155 | 1,138 |
当年度純利益 | 15,953 | 18,848 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,166 | 3,888 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 12,497 | 13,694 |
賞与引当金繰入額 | 733 | 1,214 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 111 |
退職給付費用 | 901 | 722 |
貸倒引当金繰入額 | -335 | -65 |
地代家賃 | 2,212 | 2,198 |
減価償却費 | 651 | 623 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 705 | 713 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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