有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有報資料
(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善に比べ消費の回復が鈍いなど、一部に改善の遅れもみられますが、企業収益が改善するなど全体としては緩やかな回復基調が続きました。
このような状況下、当社グループは事業環境の好転を背景に受注量の確保、工事・販売原価管理の徹底に向けて努力してまいりましたが、受注高につきましては353億8千7百万円と前年同期と比べ15億5千3百万円(△4.2%)の減少となりました。
売上高につきましては354億8千6百万円と前年同期と比べ11億4千9百万円(△3.1%)の減収となり、経常利益につきましても減収及び管理費の増加により25億5千4百万円と前年同期と比べ5億3千1百万円(△17.2%)の減益となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、投資有価証券売却益の計上により特別利益が増加したことから17億4千3百万円と前年同期と比べ2億7千8百万円(△13.8%)の減益に留まりました。
繰越受注高は134億5千1百万円と前年同期と比べ9千9百万円(△0.7%)の減少となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 屋根事業
屋根事業につきましては、セグメント売上高は313億7千3百万円と前年同期と比べ14億8千5百万円(△4.5%)の減収となりました。
セグメント利益は23億3千5百万円と前年同期と比べ5億2千1百万円(△18.3%)の減益となりました。
② 建材事業
建材事業につきましては、セグメント売上高は40億4千7百万円と前年同期と比べ3億3千1百万円(8.9%)の増収となりました。
セグメント利益は2億8百万円と前年同期と比べ2百万円(1.4%)の増益となりました。
③ その他
その他につきましては、太陽光発電による売電事業であり、セグメント売上高は6千6百万円と前年同期と比べ4百万円(8.1%)の増収となりました。
セグメント利益は2千6百万円と前年同期と比べ0百万円(3.7%)の増益となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、56億2千3百万円と前年同期と比べ11億2千4百万円増加となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は25億6千5百万円(前連結会計年度は13億2千9百万円の増加)となりました。
主な増加要因は、税金等調整前当期純利益26億7千8百万円、売上債権の減少額13億2千5百万円、主な減少要因は、法人税等の支払額11億8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は8億2千5百万円(前連結会計年度は4億円の減少)となりました。
主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入2億6千8百万円、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出10億5千1百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は6億1千5百万円(前連結会計年度は3億3千3百万円の減少)となりました。
主な減少要因は、配当金の支払額5億7千7百万円であります。
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善に比べ消費の回復が鈍いなど、一部に改善の遅れもみられますが、企業収益が改善するなど全体としては緩やかな回復基調が続きました。
このような状況下、当社グループは事業環境の好転を背景に受注量の確保、工事・販売原価管理の徹底に向けて努力してまいりましたが、受注高につきましては353億8千7百万円と前年同期と比べ15億5千3百万円(△4.2%)の減少となりました。
売上高につきましては354億8千6百万円と前年同期と比べ11億4千9百万円(△3.1%)の減収となり、経常利益につきましても減収及び管理費の増加により25億5千4百万円と前年同期と比べ5億3千1百万円(△17.2%)の減益となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、投資有価証券売却益の計上により特別利益が増加したことから17億4千3百万円と前年同期と比べ2億7千8百万円(△13.8%)の減益に留まりました。
繰越受注高は134億5千1百万円と前年同期と比べ9千9百万円(△0.7%)の減少となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 屋根事業
屋根事業につきましては、セグメント売上高は313億7千3百万円と前年同期と比べ14億8千5百万円(△4.5%)の減収となりました。
セグメント利益は23億3千5百万円と前年同期と比べ5億2千1百万円(△18.3%)の減益となりました。
② 建材事業
建材事業につきましては、セグメント売上高は40億4千7百万円と前年同期と比べ3億3千1百万円(8.9%)の増収となりました。
セグメント利益は2億8百万円と前年同期と比べ2百万円(1.4%)の増益となりました。
③ その他
その他につきましては、太陽光発電による売電事業であり、セグメント売上高は6千6百万円と前年同期と比べ4百万円(8.1%)の増収となりました。
セグメント利益は2千6百万円と前年同期と比べ0百万円(3.7%)の増益となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、56億2千3百万円と前年同期と比べ11億2千4百万円増加となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は25億6千5百万円(前連結会計年度は13億2千9百万円の増加)となりました。
主な増加要因は、税金等調整前当期純利益26億7千8百万円、売上債権の減少額13億2千5百万円、主な減少要因は、法人税等の支払額11億8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は8億2千5百万円(前連結会計年度は4億円の減少)となりました。
主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入2億6千8百万円、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出10億5千1百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は6億1千5百万円(前連結会計年度は3億3千3百万円の減少)となりました。
主な減少要因は、配当金の支払額5億7千7百万円であります。