淺沼組(1852)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 145,662 | 131,618 |
| その他の事業売上高 | 1,319 | 1,080 |
| 売上高合計 | 146,982 | 132,699 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 133,517 | 118,503 |
| その他の事業売上原価 | 1,058 | 848 |
| 売上原価合計 | 134,575 | 119,351 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 12,145 | 13,115 |
| その他の事業総利益 | 261 | 232 |
| 売上総利益合計 | 12,407 | 13,348 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 2 | 2 |
| 一般管理費 | 5,950 | 6,680 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,953 | 6,682 |
| 全事業営業利益 | 6,454 | 6,665 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 162 | 114 |
| 受取配当金 | 107 | 113 |
| 持分法による投資利益 | 13 | 11 |
| その他 | 72 | 27 |
| 営業外収益計 | 356 | 267 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 460 | 337 |
| 支払保証料 | 50 | 44 |
| 支払手数料 | 86 | 94 |
| 為替差損 | 40 | 46 |
| その他 | 9 | 23 |
| 営業外費用計 | 648 | 546 |
| 当期経常利益 | 6,161 | 6,385 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 31 |
| 会員権退会益 | 10 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 11 | 35 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 12 | - |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 会員権及び入会金評価損 | 9 | 0 |
| 減損損失 | - | 8 |
| 特別損失計 | 23 | 12 |
| 税引前当年度純利益 | 6,149 | 6,408 |
| 法人税 | 621 | 880 |
| 法人税等調整額 | -1,218 | -1,778 |
| 法人税等合計 | -597 | -897 |
| 四半期純利益 | 6,746 | 7,306 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 17 | 11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,728 | 7,294 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 145,662 | 131,618 |
| その他の事業売上高 | 509 | 513 |
| 売上高合計 | 146,172 | 132,132 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 133,517 | 118,503 |
| その他の事業売上原価 | 395 | 421 |
| 売上原価合計 | 133,912 | 118,925 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 12,145 | 13,115 |
| その他の事業総利益 | 114 | 92 |
| 売上総利益合計 | 12,260 | 13,207 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 135 | 145 |
| 従業員給料手当 | 2,474 | 2,909 |
| 退職給付費用 | 156 | 292 |
| 法定福利費 | 406 | 462 |
| 福利厚生費 | 91 | 130 |
| 修繕維持費 | 148 | 190 |
| 事務用品費 | 245 | 329 |
| 通信交通費 | 208 | 229 |
| 動力用水光熱費 | 57 | 43 |
| 調査研究費 | 67 | 76 |
| 広告宣伝費 | 17 | 18 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | -143 |
| 貸倒損失 | - | 1 |
| 交際費 | 112 | 127 |
| 寄付金 | 6 | 10 |
| 賃借料 | 683 | 691 |
| 減価償却費 | 119 | 160 |
| 租税公課 | 187 | 299 |
| 保険料 | 10 | 11 |
| 雑費 | 786 | 637 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,927 | 6,624 |
| 全事業営業利益 | 6,332 | 6,582 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 26 |
| 有価証券利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 136 | 161 |
| その他 | 81 | 49 |
| 営業外収益計 | 270 | 237 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 352 | 250 |
| 支払保証料 | 50 | 44 |
| 支払手数料 | 86 | 94 |
| 為替差損 | 40 | 46 |
| その他 | 9 | 23 |
| 営業外費用計 | 540 | 458 |
| 当期経常利益 | 6,063 | 6,361 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 31 |
| 会員権退会益 | 10 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 11 | 35 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 12 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 会員権及び入会金評価損 | 9 | 0 |
| 減損損失 | - | 8 |
| 特別損失計 | 23 | 12 |
| 税引前当年度純利益 | 6,050 | 6,383 |
| 法人税 | 587 | 853 |
| 法人税等調整額 | -1,218 | -1,777 |
| 法人税等合計 | -631 | -924 |
| 四半期純利益 | 6,682 | 7,308 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 10 | 59 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 2,478 | 2,923 |
| 退職給付費用 | 156 | 293 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | -143 |
| 賃借料 | 686 | 695 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 168 | 250 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 10 | 59 |