松尾建設の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 63,946,720 | 67,972,272 |
| 不動産事業等売上高 | 3,122,365 | 3,119,494 |
| 売上高合計 | 67,069,085 | 71,091,766 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 57,250,244 | 59,074,240 |
| 不動産事業等売上原価 | 2,655,024 | 2,499,880 |
| 売上原価合計 | 59,905,268 | 61,574,121 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 6,696,475 | 8,898,031 |
| 不動産事業等総利益 | 467,341 | 619,614 |
| 売上総利益合計 | 7,163,817 | 9,517,645 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,251,602 | 4,591,092 |
| 全事業営業利益 | 2,912,214 | 4,926,552 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,174 | 11,071 |
| 受取配当金 | 55,846 | 59,768 |
| 受取賃貸料 | 25,782 | 23,301 |
| 保険返戻金 | 8,054 | 20,458 |
| 貸倒引当金戻入額 | 26,780 | 10,533 |
| その他 | 78,241 | 63,867 |
| 営業外収益計 | 197,880 | 189,001 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 92,896 | 64,397 |
| その他 | 39,084 | 21,173 |
| 営業外費用計 | 131,980 | 85,570 |
| 当期経常利益 | 2,978,114 | 5,029,983 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 16,572 | 3,099 |
| 投資有価証券売却益 | - | 39,936 |
| 特別利益計 | 16,572 | 43,036 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 896 | - |
| 固定資産除却損 | 18,979 | 1,501 |
| 減損損失 | - | 2,724,956 |
| 投資有価証券評価損 | 455 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 210 | 175 |
| その他 | - | 79,602 |
| 特別損失計 | 20,541 | 2,806,234 |
| 税引前当年度純利益 | 2,974,146 | 2,266,785 |
| 法人税 | 949,947 | 2,063,336 |
| 法人税等調整額 | 44,254 | -189,269 |
| 法人税等合計 | 994,202 | 1,874,067 |
| 四半期純利益 | 1,979,943 | 392,717 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -4,626 | 105 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,984,569 | 392,612 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 60,811,013 | 64,494,613 |
| 不動産事業等売上高 | 964,936 | 841,495 |
| 売上高合計 | 61,775,950 | 65,336,108 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 54,523,447 | 56,096,864 |
| 不動産事業等売上原価 | 747,381 | 492,772 |
| 売上原価合計 | 55,270,828 | 56,589,636 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 6,287,566 | 8,397,749 |
| 不動産事業等総利益 | 217,555 | 348,723 |
| 売上総利益合計 | 6,505,122 | 8,746,472 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 79,177 | 93,397 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 67,000 | 100,000 |
| 従業員給料手当 | 1,509,414 | 1,584,999 |
| 賞与引当金繰入額 | 268,927 | 348,749 |
| 退職給付費用 | 119,866 | 156,062 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,395 | 18,423 |
| 法定福利費 | 277,683 | 304,067 |
| 福利厚生費 | 85,125 | 88,925 |
| 修繕維持費 | 15,211 | 21,780 |
| 事務用品費 | 32,303 | 25,383 |
| 通信交通費 | 195,468 | 206,534 |
| 動力用水光熱費 | 18,726 | 17,971 |
| 調査研究費 | 14,559 | 9,007 |
| 広告宣伝費 | 20,872 | 25,038 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 5,793 |
| 交際費 | 52,253 | 66,444 |
| 寄付金 | 8,535 | 15,995 |
| 地代家賃 | 228,958 | 239,634 |
| 減価償却費 | 130,865 | 143,842 |
| 租税公課 | 114,829 | 141,668 |
| 保険料 | 10,382 | 11,446 |
| 雑費 | 541,872 | 482,038 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,805,429 | 4,107,207 |
| 全事業営業利益 | 2,699,692 | 4,639,265 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27,467 | 18,026 |
| 受取配当金 | 61,030 | 64,746 |
| 受取賃貸料 | 99,467 | 98,516 |
| 貸倒引当金戻入額 | 130,688 | 5,895 |
| その他 | 47,167 | 47,750 |
| 営業外収益計 | 365,820 | 234,936 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 88,628 | 61,524 |
| 貸与資産減価償却費 | 17,170 | 16,610 |
| その他 | 30,800 | 16,327 |
| 営業外費用計 | 136,600 | 94,462 |
| 当期経常利益 | 2,928,913 | 4,779,738 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 16,572 | 3,099 |
| 投資有価証券売却益 | - | 39,936 |
| 特別利益計 | 16,572 | 43,036 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4,393 | - |
| 固定資産除却損 | 18,551 | 1,501 |
| 減損損失 | - | 2,793,556 |
| 投資有価証券評価損 | 455 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 210 | 175 |
| その他 | - | 79,490 |
| 特別損失計 | 23,610 | 2,874,722 |
| 税引前当年度純利益 | 2,921,875 | 1,948,052 |
| 法人税 | 946,186 | 1,991,243 |
| 法人税等調整額 | 61,754 | -168,621 |
| 法人税等合計 | 1,007,941 | 1,822,621 |
| 四半期純利益 | 1,913,933 | 125,431 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 39,016 | 53,110 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 1,677,651 | 1,747,803 |
| 賞与引当金繰入額 | 285,975 | 374,504 |
| 退職給付費用 | 135,985 | 169,821 |
| 減価償却費 | 144,315 | 159,447 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
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