松尾建設の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 67,972,272 | 79,569,425 |
| 不動産事業等売上高 | 3,119,494 | 2,975,721 |
| 売上高合計 | 71,091,766 | 82,545,147 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 59,074,240 | 69,504,294 |
| 不動産事業等売上原価 | 2,499,880 | 2,233,467 |
| 売上原価合計 | 61,574,121 | 71,737,761 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 8,898,031 | 10,065,131 |
| 不動産事業等総利益 | 619,614 | 742,254 |
| 売上総利益合計 | 9,517,645 | 10,807,386 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,591,092 | 4,902,159 |
| 全事業営業利益 | 4,926,552 | 5,905,226 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,071 | 2,662 |
| 受取配当金 | 59,768 | 62,498 |
| 受取賃貸料 | 23,301 | 40,087 |
| 保険返戻金 | 20,458 | 3,066 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10,533 | 1,300 |
| 受取事務手数料 | 13,985 | 24,266 |
| その他 | 49,881 | 59,988 |
| 営業外収益計 | 189,001 | 193,870 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64,397 | 43,279 |
| 建物解体費用 | - | 17,100 |
| その他 | 21,173 | 13,044 |
| 営業外費用計 | 85,570 | 73,424 |
| 当期経常利益 | 5,029,983 | 6,025,673 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,099 | 44,947 |
| 投資有価証券売却益 | 39,936 | 999 |
| 特別利益計 | 43,036 | 45,946 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 2,899 |
| 固定資産除却損 | 1,501 | 801 |
| 減損損失 | 2,724,956 | 62,274 |
| ゴルフ会員権評価損 | 175 | 30 |
| その他 | 79,602 | - |
| 特別損失計 | 2,806,234 | 66,004 |
| 税引前当年度純利益 | 2,266,785 | 6,005,615 |
| 法人税 | 2,063,336 | 2,208,628 |
| 法人税等調整額 | -189,269 | -10,338 |
| 法人税等合計 | 1,874,067 | 2,198,289 |
| 四半期純利益 | 392,717 | 3,807,325 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 105 | 1,521 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 392,612 | 3,805,803 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 64,494,613 | 75,224,745 |
| 不動産事業等売上高 | 841,495 | 699,255 |
| 売上高合計 | 65,336,108 | 75,924,000 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 56,096,864 | 65,752,175 |
| 不動産事業等売上原価 | 492,772 | 386,473 |
| 売上原価合計 | 56,589,636 | 66,138,648 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 8,397,749 | 9,472,569 |
| 不動産事業等総利益 | 348,723 | 312,782 |
| 売上総利益合計 | 8,746,472 | 9,785,352 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 93,397 | 97,108 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 100,000 | 115,000 |
| 従業員給料手当 | 1,584,999 | 1,757,361 |
| 賞与引当金繰入額 | 348,749 | 385,377 |
| 退職給付費用 | 156,062 | 145,332 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,423 | 23,067 |
| 法定福利費 | 304,067 | 327,936 |
| 福利厚生費 | 88,925 | 105,472 |
| 修繕維持費 | 21,780 | 9,606 |
| 事務用品費 | 25,383 | 29,644 |
| 通信交通費 | 206,534 | 204,807 |
| 動力用水光熱費 | 17,971 | 17,455 |
| 調査研究費 | 9,007 | 7,655 |
| 広告宣伝費 | 25,038 | 26,536 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,793 | - |
| 交際費 | 66,444 | 60,039 |
| 寄付金 | 15,995 | 19,157 |
| 地代家賃 | 239,634 | 242,762 |
| 減価償却費 | 143,842 | 143,363 |
| 租税公課 | 141,668 | 194,084 |
| 保険料 | 11,446 | 13,358 |
| 雑費 | 482,038 | 448,804 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,107,207 | 4,373,934 |
| 全事業営業利益 | 4,639,265 | 5,411,417 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,026 | 9,865 |
| 受取配当金 | 64,746 | 67,869 |
| 受取賃貸料 | 98,516 | 97,937 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,895 | 84,409 |
| その他 | 47,750 | 60,017 |
| 営業外収益計 | 234,936 | 320,100 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 61,524 | 41,441 |
| 貸与資産減価償却費 | 16,610 | 15,742 |
| 建物解体費用 | - | 17,100 |
| その他 | 16,327 | 8,752 |
| 営業外費用計 | 94,462 | 83,035 |
| 当期経常利益 | 4,779,738 | 5,648,482 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,099 | 22,692 |
| 投資有価証券売却益 | 39,936 | 999 |
| 特別利益計 | 43,036 | 23,691 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,501 | 9 |
| 減損損失 | 2,793,556 | 62,274 |
| ゴルフ会員権評価損 | 175 | 30 |
| その他 | 79,490 | - |
| 特別損失計 | 2,874,722 | 62,313 |
| 税引前当年度純利益 | 1,948,052 | 5,609,859 |
| 法人税 | 1,991,243 | 2,066,597 |
| 法人税等調整額 | -168,621 | -3,684 |
| 法人税等合計 | 1,822,621 | 2,062,912 |
| 四半期純利益 | 125,431 | 3,546,947 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 53,110 | 12,478 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 1,747,803 | 1,981,950 |
| 賞与引当金繰入額 | 374,504 | 447,296 |
| 退職給付費用 | 169,821 | 159,537 |
| 減価償却費 | 159,447 | 152,539 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
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