松尾建設の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 79,569,425 | 74,599,827 |
| 不動産事業等売上高 | 2,975,721 | 3,128,902 |
| 売上高合計 | 82,545,147 | 77,728,729 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 69,504,294 | 65,798,222 |
| 不動産事業等売上原価 | 2,233,467 | 2,249,295 |
| 売上原価合計 | 71,737,761 | 68,047,517 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 10,065,131 | 8,801,604 |
| 不動産事業等総利益 | 742,254 | 879,606 |
| 売上総利益合計 | 10,807,386 | 9,681,211 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,902,159 | 5,108,690 |
| 全事業営業利益 | 5,905,226 | 4,572,521 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,662 | 1,090 |
| 受取配当金 | 62,498 | 95,648 |
| 受取賃貸料 | 40,087 | 22,221 |
| 保険返戻金 | 3,066 | 25,079 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,300 | 4,018 |
| 受取事務手数料 | 24,266 | 20,123 |
| その他 | 59,988 | 62,147 |
| 営業外収益計 | 193,870 | 230,329 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 43,279 | 38,928 |
| 建物解体費用 | 17,100 | 6,715 |
| 支払補償費 | - | 93,024 |
| その他 | 13,044 | 26,870 |
| 営業外費用計 | 73,424 | 165,538 |
| 当期経常利益 | 6,025,673 | 4,637,312 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 44,947 | 32,853 |
| 投資有価証券売却益 | 999 | 227,610 |
| 特別利益計 | 45,946 | 260,463 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2,899 | - |
| 固定資産除却損 | 801 | 8,906 |
| 減損損失 | 62,274 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 30 | - |
| ゴルフ会員権退会損 | - | 2,376 |
| 特別損失計 | 66,004 | 11,282 |
| 税引前当年度純利益 | 6,005,615 | 4,886,494 |
| 法人税 | 2,208,628 | 2,042,741 |
| 法人税等調整額 | -10,338 | -190,750 |
| 法人税等合計 | 2,198,289 | 1,851,990 |
| 四半期純利益 | 3,807,325 | 3,034,503 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,521 | 2,546 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,805,803 | 3,031,956 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 75,224,745 | 71,486,023 |
| 不動産事業等売上高 | 699,255 | 823,264 |
| 売上高合計 | 75,924,000 | 72,309,288 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 65,752,175 | 63,151,263 |
| 不動産事業等売上原価 | 386,473 | 466,351 |
| 売上原価合計 | 66,138,648 | 63,617,615 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 9,472,569 | 8,334,760 |
| 不動産事業等総利益 | 312,782 | 356,912 |
| 売上総利益合計 | 9,785,352 | 8,691,672 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 97,108 | 95,443 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 115,000 | 145,000 |
| 従業員給料手当 | 1,757,361 | 1,764,523 |
| 賞与引当金繰入額 | 385,377 | 440,566 |
| 退職給付費用 | 145,332 | 147,014 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,067 | 23,153 |
| 法定福利費 | 327,936 | 336,735 |
| 福利厚生費 | 105,472 | 113,622 |
| 修繕維持費 | 9,606 | 8,681 |
| 事務用品費 | 29,644 | 34,029 |
| 通信交通費 | 204,807 | 217,988 |
| 動力用水光熱費 | 17,455 | 18,754 |
| 調査研究費 | 7,655 | 8,147 |
| 広告宣伝費 | 26,536 | 28,253 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 272 |
| 交際費 | 60,039 | 64,988 |
| 寄付金 | 19,157 | 54,074 |
| 地代家賃 | 242,762 | 246,057 |
| 減価償却費 | 143,363 | 130,526 |
| 租税公課 | 194,084 | 209,459 |
| 保険料 | 13,358 | 13,364 |
| 雑費 | 448,804 | 468,403 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,373,934 | 4,569,060 |
| 全事業営業利益 | 5,411,417 | 4,122,612 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,865 | 9,748 |
| 受取配当金 | 67,869 | 101,013 |
| 受取賃貸料 | 97,937 | 97,351 |
| 貸倒引当金戻入額 | 84,409 | 146,018 |
| その他 | 60,017 | 70,762 |
| 営業外収益計 | 320,100 | 424,893 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,441 | 39,315 |
| 貸与資産減価償却費 | 15,742 | 15,758 |
| 建物解体費用 | 17,100 | 6,715 |
| 支払補償費 | - | 93,024 |
| その他 | 8,752 | 7,616 |
| 営業外費用計 | 83,035 | 162,429 |
| 当期経常利益 | 5,648,482 | 4,385,076 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 22,692 | 32,173 |
| 投資有価証券売却益 | 999 | 227,610 |
| 特別利益計 | 23,691 | 259,784 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9 | 2,713 |
| 減損損失 | 62,274 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 30 | - |
| ゴルフ会員権退会損 | - | 2,376 |
| 特別損失計 | 62,313 | 5,089 |
| 税引前当年度純利益 | 5,609,859 | 4,639,771 |
| 法人税 | 2,066,597 | 1,868,307 |
| 法人税等調整額 | -3,684 | -149,497 |
| 法人税等合計 | 2,062,912 | 1,718,809 |
| 四半期純利益 | 3,546,947 | 2,920,961 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 12,478 | 9,502 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 1,981,950 | 1,967,690 |
| 賞与引当金繰入額 | 447,296 | 514,894 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 115,000 | 145,000 |
| 退職給付費用 | 159,537 | 169,341 |
| 減価償却費 | 152,539 | 146,127 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
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