訂正有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,186 | 435 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 392 | ※1 330 | |||||||||
| 営業出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 14 | 2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,593 | 767 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,389 | 1,394 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △556 | △624 | |||||||||
| 建物(純額) | ※2 833 | ※2 770 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,418 | ※2 1,418 | |||||||||
| その他 | 12 | 11 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10 | △10 | |||||||||
| その他(純額) | 1 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,253 | 2,190 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 50 | 6 | |||||||||
| 長期貸付金 | 54 | 54 | |||||||||
| その他 | 64 | 51 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △60 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 109 | 52 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,362 | 2,242 | |||||||||
| 資産合計 | 3,956 | 3,010 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1 | 11 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32 | 32 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16 | 18 | |||||||||
| 補償損失引当金 | 2 | - | |||||||||
| 修繕引当金 | 3 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 45 | - | |||||||||
| その他 | 45 | 28 | |||||||||
| 流動負債合計 | 147 | 90 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 302 | 270 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 12 | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5 | 4 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 1 | |||||||||
| その他 | 104 | 97 | |||||||||
| 固定負債合計 | 424 | 383 | |||||||||
| 負債合計 | 571 | 474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,493 | 808 | |||||||||
| 利益剰余金 | △110 | △272 | |||||||||
| 自己株式 | - | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,383 | 2,535 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 3,384 | 2,535 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,956 | 3,010 | |||||||||