有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 58,244,630 | 66,102,863 |
兼業事業売上高 | 3,514,001 | 4,581,654 |
売上高合計 | 61,758,631 | 70,684,517 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 54,953,632 | 61,322,981 |
兼業事業売上原価 | 2,153,115 | 3,252,361 |
売上原価合計 | 57,106,747 | 64,575,342 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 3,290,998 | 4,779,882 |
兼業事業総利益 | 1,360,886 | 1,329,293 |
売上総利益合計 | 4,651,884 | 6,109,175 |
販売費及び一般管理費 | 3,636,485 | 3,807,984 |
全事業営業利益 | 1,015,399 | 2,301,191 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 93,554 | 68,590 |
受取配当金 | 66,627 | 80,088 |
為替差益 | 93,268 | 77,577 |
名義書換料 | 3,900 | 2,900 |
会員権引取差額 | 80,674 | 76,141 |
負ののれん償却額 | 9,903 | 2,476 |
持分法による投資利益 | 49,915 | 15,804 |
貸倒引当金戻入額 | 24,129 | 7,012 |
雑収入 | 18,120 | 39,173 |
営業外収益計 | 440,090 | 369,761 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 116,666 | 106,598 |
雑支出 | 13,005 | 1,803 |
営業外費用計 | 129,671 | 108,401 |
当期経常利益 | 1,325,818 | 2,562,551 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 539 | 3,348 |
段階取得に係る差益 | - | 20,238 |
負ののれん発生益 | - | 1,170,655 |
特別利益計 | 539 | 1,194,241 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 6,865 | 12,027 |
投資有価証券評価損 | 4,556 | 8,245 |
関係会社株式評価損 | - | 14,268 |
減損損失 | 607,223 | - |
特別損失計 | 618,644 | 34,540 |
税引前当年度純利益 | 707,713 | 3,722,252 |
法人税 | 483,804 | 690,230 |
法人税等調整額 | -267,218 | 596,995 |
法人税等合計 | 216,586 | 1,287,225 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 491,127 | 2,435,027 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -84,474 | 32,032 |
当年度純利益 | 575,601 | 2,402,995 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 58,245,080 | 66,297,822 |
兼業事業売上高 | 1,321,549 | 2,192,753 |
売上高合計 | 59,566,629 | 68,490,575 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 54,954,082 | 61,499,574 |
兼業事業売上原価 | 754,632 | 1,738,586 |
売上原価合計 | 55,708,714 | 63,238,160 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 3,290,998 | 4,798,248 |
兼業事業総利益 | 566,917 | 454,167 |
売上総利益合計 | 3,857,915 | 5,252,415 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 170,400 | 159,000 |
従業員給料手当 | 1,119,502 | 1,074,375 |
役員賞与引当金繰入額 | 26,800 | 32,300 |
賞与引当金繰入額 | 77,533 | 127,719 |
退職金 | 500 | - |
退職給付費用 | 70,968 | 60,500 |
法定福利費 | 186,604 | 190,094 |
福利厚生費 | 109,648 | 124,077 |
修繕維持費 | 39,735 | 43,784 |
事務用品費 | 39,983 | 36,968 |
通信交通費 | 174,258 | 181,183 |
動力用水光熱費 | 40,600 | 44,078 |
調査研究費 | 24,691 | 26,260 |
広告宣伝費 | 65,003 | 71,358 |
貸倒引当金繰入額 | 17,908 | 6,577 |
交際費 | 54,399 | 59,706 |
寄付金 | 19,433 | 21,153 |
地代家賃 | 121,151 | 125,740 |
減価償却費 | 137,385 | 148,206 |
租税公課 | 141,114 | 152,360 |
保険料 | 30,839 | 29,320 |
雑費 | 328,483 | 346,410 |
販売費・一般管理費計 | 2,996,937 | 3,061,168 |
全事業営業利益 | 860,978 | 2,191,247 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 99,864 | 74,120 |
受取配当金 | 69,968 | 83,471 |
為替差益 | 42,494 | - |
貸倒引当金戻入額 | 24,129 | 7,012 |
雑収入 | 10,989 | 29,607 |
営業外収益計 | 247,444 | 194,210 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 114,963 | 105,317 |
為替評価損 | - | 11,046 |
雑支出 | 12,935 | 1,487 |
営業外費用計 | 127,898 | 117,850 |
当期経常利益 | 980,524 | 2,267,607 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 3,026 |
特別利益計 | - | 3,026 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 4,835 | 9,955 |
投資有価証券評価損 | 2,660 | 8,245 |
関係会社株式評価損 | - | 14,268 |
特別損失計 | 7,495 | 32,468 |
税引前当年度純利益 | 973,029 | 2,238,165 |
法人税 | 451,713 | 620,435 |
法人税等調整額 | -124,320 | 570,941 |
法人税等合計 | 327,393 | 1,191,376 |
当年度純利益 | 645,636 | 1,046,789 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 71,825 | 102,491 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,312,869 | 1,267,129 |
役員賞与引当金繰入額 | 29,800 | 36,300 |
賞与引当金繰入額 | 82,333 | 136,719 |
減価償却費 | 207,874 | 238,293 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 114,476 | 96,317 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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