有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,183,994 | 15,111,034 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 18,801,962 | 16,724,174 |
販売用不動産 | 3,567,308 | 3,564,839 |
未成工事支出金 | 349,382 | 707,633 |
開発事業等支出金 | 41,170 | 41,170 |
その他のたな卸資産 | 86,028 | 90,976 |
繰延税金資産 | 478,943 | 510,326 |
その他 | 947,494 | 1,259,624 |
貸倒引当金 | -246,944 | -51,034 |
流動資産計 | 33,209,337 | 37,958,742 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 11,140,972 | 12,031,254 |
機械装置及び運搬具 | 2,875,348 | 2,840,469 |
工具 | 2,743,643 | 2,768,730 |
コース勘定 | 770,729 | 770,729 |
土地 | 6,234,053 | 6,338,706 |
建設仮勘定 | 30,616 | 9,770 |
その他 | 46,550 | 46,550 |
減価償却累計額 | -9,969,186 | -10,210,173 |
有形固定資産合計 | 13,872,725 | 14,596,035 |
無形固定資産 | ||
その他 | 225,290 | 227,551 |
無形固定資産合計 | 225,290 | 227,551 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,122,474 | 6,128,479 |
長期貸付金 | 25,672 | 25,469 |
繰延税金資産 | 412,274 | 345,090 |
その他 | 1,354,626 | 1,374,773 |
貸倒引当金 | -32,327 | -32,324 |
投資その他の資産合計 | 6,882,719 | 7,841,487 |
固定資産計 | 20,980,734 | 22,665,073 |
資産の部合計 | 54,190,071 | 60,623,815 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 14,160,459 | 14,402,785 |
未払法人税等 | 683,134 | 1,362,050 |
未成工事受入金 | 4,397,467 | 6,571,672 |
開発事業等受入金 | - | 294 |
賞与引当金 | 310,929 | 419,342 |
役員賞与引当金 | 46,000 | 46,500 |
完成工事補償引当金 | 40,637 | 66,945 |
工事損失引当金 | - | 83,257 |
その他 | 1,726,338 | 1,680,474 |
流動負債計 | 21,364,964 | 24,633,319 |
固定負債 | ||
退職給付に係る負債 | 365,502 | 46,653 |
会員預託金 | 2,508,100 | 2,370,400 |
繰延税金負債 | 1,314,300 | 1,633,750 |
その他 | 235,359 | 193,834 |
固定負債計 | 4,423,261 | 4,244,637 |
負債の部合計 | 25,788,225 | 28,877,956 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 9,116,492 | 9,116,492 |
資本剰余金 | 5,502,072 | 5,707,368 |
利益剰余金 | 12,985,860 | 15,685,631 |
自己株式 | -1,262,421 | -1,266,241 |
株主資本合計 | 26,342,003 | 29,243,250 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,085,329 | 1,806,889 |
繰延ヘッジ損益 | 1,001 | 8,773 |
為替換算調整勘定 | 414,598 | 355,187 |
退職給付に係る調整累計額 | -215,994 | -94,177 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,284,934 | 2,076,672 |
非支配株主持分 | 774,909 | 425,937 |
純資産の部合計 | 28,401,846 | 31,745,859 |
負債・純資産合計 | 54,190,071 | 60,623,815 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,465,148 | 11,383,642 |
受取手形 | 1,131,968 | 2,229,013 |
完成工事未収入金 | 17,384,914 | 14,187,099 |
販売用不動産 | 3,545,748 | 3,543,279 |
未成工事支出金 | 349,382 | 707,633 |
開発事業等支出金 | 41,170 | 41,170 |
材料貯蔵品 | 21,804 | 34,225 |
短期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
前払費用 | 45,221 | 47,569 |
繰延税金資産 | 471,952 | 505,291 |
その他 | 853,979 | 1,161,014 |
貸倒引当金 | -236,482 | -38,382 |
流動資産計 | 29,094,804 | 33,821,553 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
工具器具 | 28,088 | 34,888 |
減価償却累計額 | -22,949 | -24,724 |
工具器具(純額) | 5,139 | 10,164 |
備品 | 1,458,009 | 1,542,001 |
減価償却累計額 | -704,286 | -752,322 |
備品(純額) | 753,723 | 789,679 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 6,253 | 6,253 |
その他 | 47,487 | 66,471 |
無形固定資産合計 | 53,740 | 72,724 |
投資その他の資産 | ||
長期差入保証金 | 822,315 | 829,782 |
固定資産計 | 17,448,905 | 19,823,113 |
資産の部合計 | 46,543,709 | 53,644,666 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
開発事業等未払金 | 12,462 | 28,480 |
開発事業等受入金 | - | 294 |
固定負債 | ||
負債の部合計 | 21,505,319 | 25,202,116 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 9,116,492 | 9,116,492 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 5,062,998 | 5,062,998 |
資本剰余金合計 | 5,062,998 | 5,062,998 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,284,123 | 2,284,123 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 115,386 | 205,205 |
特別償却準備金 | 326,161 | 218,745 |
繰越利益剰余金 | 8,296,648 | 10,994,924 |
利益剰余金合計 | 11,022,318 | 13,702,997 |
自己株式 | -1,247,266 | -1,251,085 |
株主資本合計 | 23,954,542 | 26,631,402 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,082,847 | 1,802,375 |
繰延ヘッジ損益 | 1,001 | 8,773 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,083,848 | 1,811,148 |
純資産の部合計 | 25,038,390 | 28,442,550 |
負債・純資産合計 | 46,543,709 | 53,644,666 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
原材料及び貯蔵品 | 76,016 | 81,066 |
商品 | 10,012 | 9,910 |